你好,那現(xiàn)在固定資產(chǎn)已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)了嗎

老師,我公司有10萬元的工程款,之前我按照價稅合計的價格暫估入了在建工程,現(xiàn)在因為我公司需要向外租賃廠房,我需要將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我想問一下我需要把這筆工程款去除稅金轉(zhuǎn)進固定資產(chǎn)嗎(發(fā)票還未到),分錄該怎么做
一項工程,付款時轉(zhuǎn)入了在建工程,現(xiàn)在驗收了要轉(zhuǎn)固了,但是發(fā)票要下個月到,有金額,分錄該怎么做?
一項工程200萬,已付款150萬,付款時計入了在建工程,7月份要轉(zhuǎn)固,但是發(fā)票要8月份才到票,轉(zhuǎn)固金額為183.49萬。想問一下分錄要怎么寫
一項工程200萬(含稅),已付款150萬(含稅),以前月份付款時計入了在建工程,7月份要轉(zhuǎn)固,但是發(fā)票要8月份才到票,轉(zhuǎn)固不含稅金額暫估為183.49萬。想問一下分錄要怎么做
一套設(shè)備在7月份暫估入在建工程,后續(xù)轉(zhuǎn)固1648197.11,實際8月發(fā)票不含稅金額為1648197.12,其中0.01掛在了在建工程,應(yīng)該要怎么調(diào)整
老師 固定資產(chǎn)清理的整個的會計分錄是?
老師,如果個稅申報系統(tǒng)因為企業(yè)的數(shù)據(jù)有一個尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實發(fā)和個稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報,如果現(xiàn)在去更正去年的申報,那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對于一個買家開一張票里面包含兩個商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨開的主又很費時間
老師,審計查出2022年原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:問下事業(yè)單位接到省級科技專項款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會計制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營業(yè)額超過了120萬,怎么報稅呢,報稅需要報哪些呢,幾個點
貸款購買車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?
是的,房屋建筑來的,已經(jīng)在7月份領(lǐng)了房產(chǎn)證,但是發(fā)票還沒有到
你好; 借預(yù)付賬款 150萬貸銀行存款150萬 ;借固定資產(chǎn) 183.49萬; 其他應(yīng)收款-進項稅 貸 銀行存款;預(yù)付賬款 150萬 ; 8月做 :借 進項稅貸其他應(yīng)收款-進項稅; 把發(fā)票付你 7月憑證后面去; 8月記得折舊哈 你好; 借預(yù)付賬款 150萬貸銀行存款150萬 ;借固定資產(chǎn) 183.49萬; 其他應(yīng)收款-進項稅 貸 銀行存款;預(yù)付賬款 150萬 ; 8月做 :借 進項稅貸其他應(yīng)收款-進項稅; 把發(fā)票付你 7月憑證后面去; 8月記得折舊哈