您好 請(qǐng)問(wèn)收到分包發(fā)票了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,那么表三我們需要填嗎?12366說(shuō)我們要填表三我紅框的這列,可以扣除分包款,那這樣的話表三的數(shù)字填列后還要同時(shí)體現(xiàn)在表一和主表上的什么地方呢
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑行業(yè),現(xiàn)在要跨區(qū)域。合同已經(jīng)簽了,9月也收到對(duì)方的預(yù)付款了,但是我們沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方。請(qǐng)問(wèn)老師我們9月需要做預(yù)繳嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑業(yè)的 有外經(jīng)證使用3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們現(xiàn)在需要外地預(yù)繳,我們的合同進(jìn)度款是147737.43?,F(xiàn)在需要預(yù)繳,怎么填數(shù)啊,還有那個(gè)扣除金額
老師,請(qǐng)問(wèn)工程企業(yè)在外地需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)在外地的時(shí)候稅務(wù)局沒(méi)有要我們預(yù)繳個(gè)人所得稅的,回本地還需要繳納嗎?本地是按照正常的工資薪金申報(bào),代扣代繳的,外地預(yù)繳按照開(kāi)票總金額還是不含稅金額的多少預(yù)繳???
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的工程發(fā)票,12月份我們外地預(yù)繳了2萬(wàn), 現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題:1、那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、還有就是“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅”這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
沒(méi)有的老師
沒(méi)有收到分包發(fā)票 那沒(méi)有分包扣除 銷(xiāo)售額填147737.43
預(yù)征稅額自動(dòng)帶出數(shù)據(jù) 147737.43/1.03*0.03=4303.031942
好的謝謝老師,我填一下 銷(xiāo)售額含稅直接填不用踢稅對(duì)吧
銷(xiāo)售額含稅直接填不用剔稅 是的