有時(shí)間延遲的,一般是24小時(shí)之后,你可以自己手動填寫試一下,在附表二的35欄里面能填寫進(jìn)去吧。
12月增值稅發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,而且1.08下午確認(rèn)簽名了,為什么國稅系統(tǒng)申報(bào)附表二的時(shí)候還是沒有數(shù)據(jù)呢?
老師 為什么在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)時(shí),之前已經(jīng)完成進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選認(rèn)證,而且在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)下的專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)表格中已經(jīng)有數(shù)據(jù)了 可在附表二里面沒有顯示數(shù)據(jù)?
老師,一般納稅人,請問申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二的數(shù)據(jù)不是勾選認(rèn)證了之后就會自動出現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎?可是我的這個(gè)怎么沒有數(shù)據(jù)呢
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個(gè)時(shí)候沒有任何數(shù)據(jù),是在12.10號左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)那個(gè)銀行存款數(shù)據(jù)還是0,為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
發(fā)票認(rèn)證之后為什么報(bào)稅的時(shí)候數(shù)據(jù)帶不過來,是有時(shí)間延遲么,一般認(rèn)證之后多久附表2上面有數(shù)據(jù)
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個(gè)例子
可以手填,只要我確認(rèn)一致,可以自己手填是么?
你能保存申報(bào)了提交了都可以的。
我之前報(bào)表已經(jīng)數(shù)據(jù)初始化了,初始化之后才確認(rèn)抵扣發(fā)票,抵扣勾選統(tǒng)計(jì),這個(gè)不影響吧
這不影響的,和這個(gè)沒有關(guān)系的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。