一個(gè)是老板還款的時(shí)候可以沖銷,第二個(gè)是老板幫你代付款項(xiàng)的時(shí)候可以沖銷。
法人從公戶往私戶上轉(zhuǎn)了幾萬塊錢,備注借款,但是年底沒還上。 能不能做如下賬務(wù)處理: 借:其他應(yīng)收款-備用金 貸:銀行存款 沖的時(shí)候: 借:成本(費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款-備用金 這樣處理合規(guī)不
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注備用金,做賬,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,還是掛其他應(yīng)收款
公司內(nèi)賬。銀行賬戶給老板轉(zhuǎn)賬備注備用金。借其他應(yīng)收款法人,在什么情況下?去沖掉這個(gè)備用金
老師,給公司領(lǐng)導(dǎo)備用金怎么入賬? 借:其他應(yīng)收款-備用金 貸:銀行存款 以后報(bào)銷把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)平是嗎?
請(qǐng)教老師,從公戶理轉(zhuǎn)賬給個(gè)人賬戶,作備用金。分錄是這樣寫嗎?借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀存 報(bào)銷時(shí),借:x x 費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-備用金
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價(jià)10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價(jià)4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項(xiàng)目??jī)尚兴{(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報(bào)社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購(gòu)的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個(gè)人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時(shí)需要附合同?
個(gè)人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報(bào)稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報(bào)的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
那法人給公司轉(zhuǎn)了一筆款進(jìn)來,備注材料款,這個(gè)可以沖嗎
法人以個(gè)人名義將代收的貨款款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司,證明法人代收了公司款項(xiàng)呀。這個(gè)不存在沖銷他的往來。這個(gè)你要做公司的收入啊。
那沒有發(fā)票啊,那也不能代表吧,我直接不充他的往來。再走一筆貸其他應(yīng)付款可以嗎?
請(qǐng)問你們老板為什么莫名其妙轉(zhuǎn)一筆錢進(jìn)來備注材料款?你們沒有開具發(fā)票,但是他居然有一筆款項(xiàng)入賬,是嗎?
是的,那是不是要打電話問他?
公司會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,肯定是需要對(duì)對(duì)公賬戶的每一筆收支確認(rèn)清楚了,才制作會(huì)計(jì)憑證。
那是不是我要打電話給老板問清楚,他這筆款為什么要打進(jìn)來?我才好做會(huì)計(jì)憑證
同學(xué)你好,是的,你要搞清楚這筆賬的來龍去脈,你才好做會(huì)計(jì)憑證。
好的,謝謝,晚安
不客氣,祝您周末愉快。