您好,是的,是這樣做的哈
法人從公戶往私戶上轉(zhuǎn)了幾萬塊錢,備注借款,但是年底沒還上。 能不能做如下賬務(wù)處理: 借:其他應(yīng)收款-備用金 貸:銀行存款 沖的時候: 借:成本(費用) 貸:其他應(yīng)收款-備用金 這樣處理合規(guī)不
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人,備注備用金,做賬,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,還是掛其他應(yīng)收款
請教老師,從公戶理轉(zhuǎn)賬給個人賬戶,作備用金。分錄是這樣寫嗎?借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀存 報銷時,借:x x 費用,貸:其他應(yīng)收款-備用金
公司對公賬戶的錢轉(zhuǎn)出做備用金 可以直接轉(zhuǎn)給會計嗎 分錄做 借:其他應(yīng)付款—會計 貸:銀存 借:管理費用—備用金 貸:其他應(yīng)付款—會計 這樣做合理嗎
請問老師,出納是老板然后轉(zhuǎn)賬給她自己賬戶錢當(dāng)做備用金,我做憑證借其他應(yīng)收款—老板,貸銀行存款,她報銷費用時做借:管理費用,貸其他應(yīng)收款—老板,這樣可以嗎
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
老師,公戶有限制一個月轉(zhuǎn)出多少就要繳稅嗎
老師,金蝶軟件壞了,來不及做賬申報,怎么辦呢?所得稅,財務(wù)報表報送能隨便填申報表后續(xù)季報過后再更正申報的嗎??
老師進(jìn)項發(fā)票不認(rèn)可以入庫存,但是可以做成本嗎