你好,也就是你的主營業(yè)務(wù)收入少,做了都做到了應(yīng)交稅費里面 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸主營業(yè)務(wù)收入

老師,咨詢個問題:查賬征收的個體戶, 1.收入是按不含稅收入還是含稅收入呢? 2.申報個稅,是不是僅填寫經(jīng)營所得稅A表呢? 3.申報成本,成本里可以包含法人工資么? 沒有其他雇工。 4.法人還用不用單獨申報綜合所得呢?
老師 個體戶申報經(jīng)驗所得時把不含稅收入寫成含稅收入了,像差額稅額這筆錢我怎么入帳,才能平呢
老師,之前會計開的發(fā)票今年 1-3 月份不含稅金額與申報經(jīng)營所得和增值稅不含稅收入少寫了 3 萬多,我這個申報是把之前少申報收入 3 萬多填寫到這次申報的數(shù)據(jù)里面嗎
老師,我家是查賬征收的個體戶,我想問下,經(jīng)營所得申報時,收入總額填的說是含稅的還是不含稅的收入啊, 成本是含稅的還是不含稅的啊
你好老師,我在上個季度報所得稅申報表的時候,把含稅的收入填寫了,利潤表的收入是不含稅的,兩個收入不一致怎么處理?
老師,旅游業(yè)差額征稅,應(yīng)交的增值稅還可以抵扣進項嗎
公司把賬上的固定資產(chǎn)汽車賣了,如何記賬寫分錄
老師,現(xiàn)在商貿(mào)行業(yè)稅負是多少
老師:我這個代扣社保怎么又不對了呢?
老師,為什么我點“差發(fā)票”這一列排序,最左側(cè)的名字不變呢?
老師,請問一下公司 今年10月份注冊的,員工入職時間是成立后,還是準(zhǔn)備注冊執(zhí)照的那段時間啊?
老師,企業(yè)承擔(dān)個人社保,那再發(fā)放工資時是否含個人承擔(dān)的部分
一般納稅人,10月份一張專票,已經(jīng)做進項稅。但11月客戶將發(fā)票沖紅重開了,所以11月征期就無法勾選此張專票了,10月份賬怎么做,這張發(fā)票怎么處理?
胡椒粉是13個點還是9個點
裝修的窗簾是直接計入費用,還是在建工程
是這樣的 當(dāng)時稅率是百分之一,因為是到稅務(wù)局申報的,柜臺給申報了百分之三,含稅收入是263,不含稅是260.4,繳稅是7.81,但是我的經(jīng)營所得收入寫的是263,實際應(yīng)該是260.4,這樣怎么平呢
那你上下一個月申報的時候少申報2.6
如果我只改分錄的話怎么寫分錄能讓賬平呀
你當(dāng)時的分錄怎么做的?
個體工商戶當(dāng)時沒做,現(xiàn)在在補賬
你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,一切都是按照你發(fā)票的來 借應(yīng)繳稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入不需要交稅的, 把1%的稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面賬上是按照正確的。
經(jīng)營所得收入的話還是差2.6元呢,這個怎么補平呢 申報是263,實際260.4
借營業(yè)外支出、應(yīng)交稅費貸銀行存款。
我是這樣寫的,把繳的稅寫平了,但是主營業(yè)務(wù)收入還差2.6元,還要怎么寫分錄呢
你下一個月申報的時候,你少申報2.6不就可以啦。
賬上處理是正確的,只不過是申報的不對。
因為是之前的賬 不好修改了 我賬面上怎么能增加2.6元呢
不是啊 不修改之前的 下個季度申報的時候少做
因為跨年了 所以怎么做個分錄多寫收入2.6元呢
你的收入沒有多寫啊 你再去看一下的,你的收入是260,你申報的時候是263 你去看下可以嗎 發(fā)過來的那一個圖片,你的收入是260
是的 我收入是260.4,申報是263,這樣和做賬金額不一樣 不用管他也沒關(guān)系嗎
不是不用管,是讓你申報的時候你自己少做少申報,之前申報的不對可以去稅務(wù)局修改 這是去年的嗎?去年的去事務(wù)局修改就可以了。
老師。如果不想修改的話怎么讓平賬呢
借銷售費用或者是營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務(wù)收入2.6