現(xiàn)在更正上個(gè)季度的申報(bào)就行

你好,老師。是小規(guī)模納稅人,在季度申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表里面的有一欄是營(yíng)業(yè)收入的數(shù)字含不含稅?另外利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入是否含稅金額呢?
老師,你好,我公司報(bào)季度稅時(shí),把含稅的收入填到申報(bào)表不含稅的地方,這個(gè)分錄怎么做
老師,律所季報(bào)所得稅,經(jīng)營(yíng)所得時(shí)需要填的收入和成本是按申報(bào)的利潤(rùn)表填的嗎?我看之前季度申報(bào)的與利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)也不一致
老師,小規(guī)模納稅人,本季度申報(bào)時(shí),實(shí)際含稅收入是569140,開(kāi)票不含稅收入是563504.96,申報(bào)時(shí)附表一第8欄只能填563504.95,這樣我應(yīng)該怎么處理?所得稅的收入按哪個(gè)數(shù)申報(bào)?
老師,一二季度增值稅申報(bào)時(shí)的收入按含稅收入申報(bào)的,所以年度總收入和賬上利潤(rùn)表的收入不一致,需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?謝謝
紅字沖銷(xiāo)是什么意思能舉個(gè)例子嗎?
老師,做過(guò)內(nèi)賬,做過(guò)代賬,現(xiàn)在實(shí)務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒(méi)有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢(xún)完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開(kāi)具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話(huà)是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開(kāi)始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開(kāi)始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)局說(shuō)在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開(kāi)了10萬(wàn)的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開(kāi)具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬(wàn)形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開(kāi)了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是
開(kāi)票稅率會(huì)自動(dòng)顯示嗎?
線(xiàn)路板制造行業(yè)關(guān)于銷(xiāo)售成本,核算的,有沒(méi)有電子表格可以發(fā)我一下


上個(gè)季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表改不了,財(cái)務(wù)報(bào)表合適的
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
你好老師,這個(gè)檢測(cè)不通過(guò),不允許更正與作廢本期的申報(bào)?
那個(gè)應(yīng)該是可以更正的,暫時(shí)不管他,上班時(shí)間聯(lián)系12366處理,24號(hào)申報(bào)才結(jié)束
你好老師,我問(wèn)的是第二季度報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在是第三季度了,這個(gè)怎么處理,
就是更正申報(bào)第2季度的。現(xiàn)在系統(tǒng)有問(wèn)題,暫時(shí)不管他,等上班時(shí)間聯(lián)系12366處理0.
你好老師。第二季度申報(bào)過(guò)了的所得稅預(yù)繳申報(bào)表可以修改嗎?
按規(guī)定是可以修改的哈
你好,打12366就可以處理嗎?
是的,上班時(shí)間聯(lián)系12366就行