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一般納稅人,10月份一張專票,已經(jīng)做進項稅。但11月客戶將發(fā)票沖紅重開了,所以11月征期就無法勾選此張專票了,10月份賬怎么做,這張發(fā)票怎么處理?

2025-11-06 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-06 14:04

10月份做了進項,當時沒有認證,是這個意思吧?

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快賬用戶1111 追問 2025-11-06 14:04

10月的發(fā)票,要11月征期才認證的。所以沒有認證

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齊紅老師 解答 2025-11-06 14:05

那你這張發(fā)票可以不用做了。

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齊紅老師 解答 2025-11-06 14:05

如果你想做的話,在11月份紅沖進項之前怎么做的,現(xiàn)在是負數(shù)。

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快賬用戶1111 追問 2025-11-06 14:06

現(xiàn)在正在做10月份,怎么做

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齊紅老師 解答 2025-11-06 14:08

你好,十月份的賬務處理還能修改的情況下把這個賬務處理刪除就可以了,不做

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10月份做了進項,當時沒有認證,是這個意思吧?
2025-11-06
你好,那你們就不能再認證抵扣了,所以你們可以先認證了,再讓對方開紅字發(fā)票
2023-12-01
你好,很高興為你解答 11月報稅按照開票開出來的申報就可以
2020-11-05
1 月發(fā)票紅沖賬務處理 沖減收入:借:主營業(yè)務收入(10 月原發(fā)票不含稅金額)、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款等(10 月發(fā)票含稅金額)。 沖減成本:借:庫存商品(退回 240 袋成本),貸:主營業(yè)務成本。 11 月重新開票賬務處理 確認收入:借:應收賬款等(新發(fā)票含稅金額),貸:主營業(yè)務收入(新發(fā)票不含稅金額)、應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)。 結轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本(扣除退回數(shù)量后的成本),貸:庫存商品。 稅務處理:紅沖發(fā)票減少銷項稅額,重新開票按新銷售額計算,申報時分別在對應欄次體現(xiàn),按實際情況算應納稅額。
2024-12-14
原來抵扣的轉(zhuǎn)出來,然后這筆后面收到發(fā)票還可以重新勾選抵扣還是和原來一樣的分錄。
2024-01-12
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