10月份做了進項,當時沒有認證,是這個意思吧?

9月份公司是小規(guī)模納稅人開了一張專票開錯了,10月份變?yōu)橐话慵{稅人,紅沖后客戶又不要發(fā)票了,這種情況怎么處理
請問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請問11月我收到次發(fā)票并已認證我怎么處理?
老師 我就是賣汽車的 一般納稅人 一個月賣10幾臺車 就是11月份進項發(fā)票開錯了 12月份開負數(shù)發(fā)票了 這個月我怎么做賬呀 這張發(fā)票
10月賣了一個茶壸800元,10月未開票做的無票收入,11月份客戶要發(fā)票了,開了一張800元的發(fā)票,請問怎么做賬?(小規(guī)模納稅人)?
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發(fā)現(xiàn)開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項稅額10萬,進項稅額是5萬?。。∧窃鲋刀愂遣皇且?萬??。?! 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機構實際,總公司在季度預填企業(yè)所得稅申報表時,要合并填寫收入、成本、費用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計算利息時需要先減去己歸還剩余的欠款計算利息?還是按原借款金額計算利息,再用計算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過審計的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構筑物,我定的是50年,機械設備20年?
@董孝彬老師 老師 我們是個體戶1-6月為定期定額戶,因第二季度開票超過30萬,被改為查賬征收交了1773.31元經(jīng)營所得,請問第四季度要怎樣核算后經(jīng)營所得稅不退也不繳
老師,一般一個公司的章程,是誰制定的?
老師,收購電影院是不是要看報表,要看報表那些問題呢
老師請問一下,個人獨資企業(yè)的法人,他的經(jīng)營只有一個人開了一個小檔口,連續(xù)三個月申零申報工資,現(xiàn)在系統(tǒng)提示問他是不是離職,這種情況下還能繼續(xù)跟他零申報工資嗎?
10月的發(fā)票,要11月征期才認證的。所以沒有認證
那你這張發(fā)票可以不用做了。
如果你想做的話,在11月份紅沖進項之前怎么做的,現(xiàn)在是負數(shù)。
現(xiàn)在正在做10月份,怎么做
你好,十月份的賬務處理還能修改的情況下把這個賬務處理刪除就可以了,不做