可以 所得稅的不需要區(qū)分具體的什么收入的,都是按照這個(gè)15%。
高新技術(shù)企業(yè)除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)收入還有什么收入?技術(shù)轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠政策是500以內(nèi)不交企業(yè)所得稅,超過500萬(wàn)元的部分減半征收。這個(gè)和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)享受這個(gè)減半征收,除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術(shù)企業(yè)的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術(shù)企業(yè)享受了15%企業(yè)所得稅稅率后,關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入超過500萬(wàn)的部分是否能同時(shí)疊加享受減半優(yōu)惠[破涕為笑][破涕為笑]
請(qǐng)問高新技術(shù)企業(yè)的租金收入財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入稅率也是適用15%
老師??最后一問的答案高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅是15%,后面的100減半征收是技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的嗎?那稅率25?15是什么規(guī)定,沒看懂這個(gè)
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),我們現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入可以按15%優(yōu)惠嗎?
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計(jì)單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個(gè)家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬(wàn),我們返利2.5萬(wàn),開紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開票怎么記分錄。收入是開票后確認(rèn)嗎
老師,單位沒有公車,然后跟某個(gè)員工簽訂了公車協(xié)議,開了發(fā)票,我們單位在個(gè)稅上要給他申報(bào)這個(gè)公車租賃費(fèi),個(gè)稅上報(bào)什么項(xiàng)目名稱?
個(gè)體,免稅收入在哪里申報(bào)
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開給個(gè)人了,現(xiàn)在想開給公司是否可以紅沖,重新開
老師 收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對(duì)于主營(yíng)成本,費(fèi)用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開票的話,是不是開含稅金額
從A公司購(gòu)產(chǎn)品(可開專票),從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)包裝(不可開票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤(rùn)偏高。 有什么財(cái)務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請(qǐng)問老師公司沒有按照規(guī)定申報(bào)個(gè)稅會(huì)面臨什么處罰呢?具體文件號(hào)是哪個(gè)呢?
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