你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題

高新技術(shù)企業(yè)除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)收入還有什么收入?技術(shù)轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠政策是500以內(nèi)不交企業(yè)所得稅,超過(guò)500萬(wàn)元的部分減半征收。這個(gè)和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)享受這個(gè)減半征收,除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
老師,你好,我們是做技術(shù)服務(wù)行業(yè)的,我們單位11月公布被評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)了,我們是不是從11月份就可以享受高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠了?所得稅按照15%?可以同時(shí)享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠嗎?100萬(wàn)以內(nèi)是2.5% 100萬(wàn)-300萬(wàn)按照10%來(lái)繳納所得稅呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),我們現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入可以按15%優(yōu)惠嗎?
但稅務(wù)局說(shuō)我們的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入不符合高新技術(shù)服務(wù)收入,不能按優(yōu)惠稅率
老師,企業(yè)2023年11月份被公布納入高新技術(shù)企業(yè),2023年所得稅匯算清繳可以把之前按25%的所得稅稅率變成15%嗎?高新技術(shù)企業(yè)是企業(yè)所有的收入都享受15%的優(yōu)惠,還是只針對(duì)高新部分享受15%的優(yōu)惠?
辦稅員可以和法人是同一個(gè)人嗎
老師,委托加工物資余額在貸方,那編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)存貨科目是應(yīng)該加委托加工物資還是?委托加工物資
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下,工程維修,大類是建筑服務(wù),能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?如果必須開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎么開(kāi)票才合理一些?
您好老師,月工資30000,年工資360000,怎么算個(gè)稅啊
二手車個(gè)體開(kāi)普通發(fā)票時(shí)可以反向開(kāi)票嗎?就是買進(jìn)的時(shí)候個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票,公司成本發(fā)票要怎么操作?
2021的開(kāi)的一張專票10萬(wàn)元?,F(xiàn)在合同終止結(jié)算金額只有7萬(wàn)元。前兩年公司變更成了小規(guī)模,我現(xiàn)在是紅沖這張發(fā)票再重新開(kāi)一張7萬(wàn)的普票嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)10月份有張發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方還沒(méi)入賬,11月份紅沖了這張發(fā)票,11月份申報(bào)的10月份增值稅申報(bào)表要改嗎?
您好老師,月工資30000,一年交多少稅怎么算啊
老師你好,客戶有個(gè)拼多多網(wǎng)商銀行,一直以來(lái)開(kāi)個(gè)人的發(fā)票,做的是現(xiàn)金收入,網(wǎng)上銀行的流水沒(méi)有做,那他的只報(bào)了現(xiàn)金收入上去,沒(méi)有報(bào)網(wǎng)上銀行的流水收入 ,那該怎么弄
老師好!我們分公司是獨(dú)立核算的,每年付給總公司管理費(fèi),總公司開(kāi)票的內(nèi)容是工程管理服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?謝謝!


但稅務(wù)局說(shuō)我們的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入不符合高新技術(shù)服務(wù)收入,不能按優(yōu)惠稅率
同學(xué)您好, ,是不是當(dāng)?shù)赜幸?guī)定?有 文件嗎
沒(méi)有,只是說(shuō)這次收入不屬于高新技術(shù)收入。
同學(xué)您好,沒(méi)有文件說(shuō)要分開(kāi)適應(yīng)稅率的