那你繳納的租金就是借銷售費用貸應(yīng)交稅費、增值稅等等。

剛組建的4S店,租賃房東的房屋租金64750和保證金50000均由南京母公司全額轉(zhuǎn)給房東,房東開專票給我們,會計憑證怎么做?租金跨年了,需要按月攤銷嗎,賬務(wù)處理怎么做? 借:預(yù)付賬款——房東64750 ,其他應(yīng)收款——保證金50000 貸:實收資本——南京母公司114750 實際攤銷時,借:管理費用——房租20555.56 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣增值稅 3083.33 貸:預(yù)付賬款——房租 23628.89 這樣寫對不對?
一季度申報了房屋出租房產(chǎn)稅但里面有未開票金額沒有計銷項稅現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
公司出租房屋場所,簽的租賃合同15年一共62萬,如果對方一次性付清房租,按15年總費用70%結(jié)算43.4萬。現(xiàn)在對方已經(jīng)一次性支付了43.4萬,如何做賬務(wù)處理?房產(chǎn)稅需要怎么交?
我單位出租房屋免收租金,現(xiàn)稅務(wù)要求視同銷售,需交稅,賬務(wù)怎么處理,憑證怎么做
老師,租給別的單位廠房,我單位沒要對方的錢,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供租賃合同,怎么處理
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
那我要做收入,我又沒收到錢,怎么做賬
J,不用,你這個是稅收口徑似同銷售,并不是讓你會計上去做收入。
那所得稅不能提現(xiàn)了?
那所得稅怎么體現(xiàn)出來呢
這里系統(tǒng)銷售只是指增值稅,不存在所得稅視同銷售的問題。