借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
一季度申報了房屋出租房產(chǎn)稅但里面有未開票金額沒有計銷項稅現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師 我負(fù)責(zé)的企業(yè)它的地在2023年全年租給了乙公司 一年結(jié)算一次租金 然后在第四季度開票申報房產(chǎn)稅 但是我稅種核定如果房產(chǎn)稅是季報 那我前三個季度沒有申報的房產(chǎn)稅就會產(chǎn)生滯納金 請問這種情況我要怎么處理比較好
公司是非房地產(chǎn)企業(yè),名下有房產(chǎn),每季度申報房產(chǎn)稅按照從租計征方式,每季度申報1.5萬租金收入,這個房產(chǎn)應(yīng)該計入固定資產(chǎn),還是投資性房地產(chǎn)? 2 現(xiàn)在這個房產(chǎn)已經(jīng)出售了,那應(yīng)該如何記賬? 3 這個房產(chǎn)是法拍房,購入的時候沒有發(fā)票,可以根據(jù)契稅直接入賬嗎?
老師,公司本身有房產(chǎn),房產(chǎn)稅是從租征收?,F(xiàn)在新增了一處房產(chǎn),3月底沒有采集房產(chǎn)信息,但是第一季度新增房產(chǎn)租金發(fā)票已經(jīng)開了,房產(chǎn)稅沒有辦法交,怎么處理呢?可以并到老房產(chǎn)里面繳納嗎?下個季度在老的房產(chǎn)里面沖回,新房產(chǎn)加進(jìn)去,這樣可以嗎?
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
國外酒店住宿開具的英文個人抬頭的收據(jù)能入賬和抵減企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在才21號,我超市營業(yè)額已經(jīng)達(dá)23萬了。 要保住小規(guī)模納稅人身份,我要怎么合規(guī)籌劃?
老師,投資款轉(zhuǎn)到賬戶上了,雖然沒備注投資款,但是財務(wù)報表中顯示實收資本增加了,稅務(wù)系統(tǒng)就會自動出來印花稅繳納界面,后面需要怎么操作
請問老師,這幾項哪個不屬于跨區(qū)域施工,請分別舉例說明每一項
2026年實繳注冊資本,知識產(chǎn)權(quán)實繳是不是有什么政策?
只做總賬,月末還要分在產(chǎn)品成本跟完工產(chǎn)品成本嗎?
老師,那賬做在2025年,2026年取得的發(fā)票,能直接把這個2026年的發(fā)票附在2025年的賬上嗎?
我們主要是把產(chǎn)品委托出去加工,正常加工費去計入委托加工資,那像一些水費,染色費,這個入制造費用還是委托加工物資?
小規(guī)模公司申請為一般納稅人企業(yè)是當(dāng)月生效還是下個月生效
收入已經(jīng)確認(rèn)了但沒有計銷項稅房產(chǎn)稅也交了
就是沖減多記的收入計入銷項稅
那比如我上月房屋出租未開票是1.8萬元借:銀行存款1.8,貸:其他業(yè)務(wù)收入1.8,我這月調(diào)整借:其他業(yè)務(wù)收入1.8,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項857.14
借:其他業(yè)務(wù)收入857.14, 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項857.14
就是直接沖減了其他業(yè)務(wù)收入是吧別的會計和我說沖收入計銷項稅就是老師你說的這個賬務(wù)處理吧我一開始理解是把整個收入都沖了
不需要的,只沖相當(dāng)于增值稅部分
謝謝老師
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老師您好我想問下我那一萬八全計入了其他業(yè)務(wù)收入那我計銷項稅應(yīng)該是一萬八直接乘以0.05還是應(yīng)該一萬八除以1.15乘以0.05
應(yīng)該一萬八除以1.05乘以0.05