借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項

老師,請問一下發(fā)現(xiàn)以前年度 銷售商品未做賬,,發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)可以看到,開票系統(tǒng)里面沒有,金額有16萬多,現(xiàn)在做匯算清繳,應(yīng)該怎么處理
一季度申報了房屋出租房產(chǎn)稅但里面有未開票金額沒有計銷項稅現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
公司是非房地產(chǎn)企業(yè),名下有房產(chǎn),每季度申報房產(chǎn)稅按照從租計征方式,每季度申報1.5萬租金收入,這個房產(chǎn)應(yīng)該計入固定資產(chǎn),還是投資性房地產(chǎn)? 2 現(xiàn)在這個房產(chǎn)已經(jīng)出售了,那應(yīng)該如何記賬? 3 這個房產(chǎn)是法拍房,購入的時候沒有發(fā)票,可以根據(jù)契稅直接入賬嗎?
老師,公司本身有房產(chǎn),房產(chǎn)稅是從租征收?,F(xiàn)在新增了一處房產(chǎn),3月底沒有采集房產(chǎn)信息,但是第一季度新增房產(chǎn)租金發(fā)票已經(jīng)開了,房產(chǎn)稅沒有辦法交,怎么處理呢?可以并到老房產(chǎn)里面繳納嗎?下個季度在老的房產(chǎn)里面沖回,新房產(chǎn)加進(jìn)去,這樣可以嗎?
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
收入已經(jīng)確認(rèn)了但沒有計銷項稅房產(chǎn)稅也交了
就是沖減多記的收入計入銷項稅
那比如我上月房屋出租未開票是1.8萬元借:銀行存款1.8,貸:其他業(yè)務(wù)收入1.8,我這月調(diào)整借:其他業(yè)務(wù)收入1.8,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項857.14
借:其他業(yè)務(wù)收入857.14, 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項857.14
就是直接沖減了其他業(yè)務(wù)收入是吧別的會計和我說沖收入計銷項稅就是老師你說的這個賬務(wù)處理吧我一開始理解是把整個收入都沖了
不需要的,只沖相當(dāng)于增值稅部分
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
老師您好我想問下我那一萬八全計入了其他業(yè)務(wù)收入那我計銷項稅應(yīng)該是一萬八直接乘以0.05還是應(yīng)該一萬八除以1.15乘以0.05
應(yīng)該一萬八除以1.05乘以0.05