你好,也就是說你們這邊是廠房,你們把廠子租賃給了別人。那你們可以選擇去稅務(wù)局給他代開一張電費(fèi)的發(fā)票給他。
我們公司把廠租給別人,但是電費(fèi)賬號還是我們公司,每個月供電所開增值稅發(fā)票給我們公司,我們公司再平價開給承租方電費(fèi)發(fā)票。申報的時候印花稅,和水利建設(shè)是按照什么申報?
廠房出租給別人,實(shí)際用電是承租方,我們收到電費(fèi)發(fā)票怎么入賬,我們公司不是供電生產(chǎn)者
老師你好,我們廠房出租了一些給別人,大家共用一個電表,供電局開給我方的電票怎么入賬?
老師,我公司把廠房出租,電費(fèi)我要給他開發(fā)票,我們收到電力公司發(fā)票,承租方的電費(fèi)我怎么做賬
吳老師,跟您請教一下,我們廠房出租,同時電費(fèi)交給我們,我們交到供電局,從我們這邊開票給承租方,我這個電費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入,購入時做庫存電入賬嗎?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
老師,那我們收到的電費(fèi)發(fā)票怎么入賬呢?實(shí)際用電者是承租方
你好,這種的話你可以計入費(fèi)用的。
因?yàn)槟愦_實(shí)收到發(fā)票了,或者是你不入賬也是可以
非常感謝老師
祝您生活愉快開心快樂