同學(xué)你好,數(shù)據(jù)還原就可以反結(jié)了,公式在利潤(rùn)表中也應(yīng)進(jìn)行取數(shù)設(shè)置。通常財(cái)務(wù)軟件的設(shè)置在結(jié)賬的時(shí)候都有反結(jié)賬的功能。
金蝶K3反結(jié)賬憑證反過(guò)賬反審核后怎么刪除提示以下信息呢?
老師,利信反結(jié)賬怎么弄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)利信財(cái)務(wù)軟件怎么反結(jié)賬呢?
管家婆軟件反結(jié)賬怎么弄
請(qǐng)問(wèn)一下老師,金蝶結(jié)賬了要反結(jié)賬去修改之前憑證怎么弄
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
在結(jié)賬那個(gè)模塊沒(méi)有反結(jié)賬這個(gè)功能,我也沒(méi)找到怎么反結(jié)賬?用什么鍵來(lái)反結(jié)賬
你試試 1. 用管理員manager登陸,CTRL%2BF12反結(jié)賬 CTRL%2BF11反過(guò)賬。 2. 然后審核的身份登陸反審核,反審核是編輯里面的成批銷(xiāo)章。 3. 再換成管理員manager,修改憑證即可. 先反結(jié)賬。 4. 再反記賬CTRL%2BF11,再取消審核。
好的。我試試
同學(xué)你好,如果不行的話,在短視頻app中 你直接搜索,也能找到視頻解釋?zhuān)容^直觀