你好,通過CTRL%2BF12 進入反結(jié)賬操作流程。反結(jié)賬,反過賬,然后反審核,再修改
老師,麻煩問下金蝶標(biāo)準(zhǔn)版7月的憑證錯了,現(xiàn)在反結(jié)賬了,也反過賬了,改好后,怎么重新結(jié)轉(zhuǎn)損益啊,
金蝶反結(jié)賬后修改憑證,準(zhǔn)備結(jié)賬時說本期還未完成 折舊計提,不能結(jié)賬,計提結(jié)賬的憑證沒有修改所以憑證已過賬,請問這個是怎么處理的
老師,金蝶軟件,憑證過賬之后不能反過賬,那憑證要修改怎么弄?
請問老師,金蝶軟件過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益之后怎么回去改憑證?
老師請問我的金蝶軟件,我想反結(jié)賬,它顯示啟用期間不能反結(jié)賬怎么辦?我的啟用期間是 2023 年 2 月,但我想反結(jié)賬,因為我的憑證已經(jīng)過賬和結(jié)轉(zhuǎn)了,我要反結(jié)賬去修改 2 月的賬
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
有一個反結(jié)賬和反過賬選項,麻煩把大概流程告知一下
明白,我試試
你好!還有其他問題么
沒事了,謝謝
你好!不用客氣的了