你好,可以帶著蓋好章的申報表去大廳柜臺進行更正申報,現(xiàn)在也過了申報期了自己沒法在電子稅務(wù)局更正

小規(guī)模納稅人廣告牌租賃費可要交印花稅?怎么按次交納,上次1一6月11萬廣告牌收入因為不知道是按季還是按次憂郁了,沒有交怎么辦?這個季度補交行嗎?還是更正申報?
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題,那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
印花稅如何更正申報,因為第1季度房租收入100萬,專票,填印花稅申報表,自動彈出減免原因其他,0申報的,稅務(wù)局現(xiàn)在講要更正申報,(因為其他不知道是什么)這怎么辦?
小規(guī)模納稅人印花稅有什么優(yōu)惠呢,第一季度開專用發(fā)票房租收入90萬,季度申報印花稅時,系統(tǒng)自動帶出減免政策其他,優(yōu)惠900元,應(yīng)繳稅款0,現(xiàn)稅務(wù)局為什么會有其他,其他是什么,意思講沒有有這種優(yōu)惠要求更正申報,這怎么回事,又怎么辦?
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表(更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風(fēng)險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致(相差這1227141.3元),請問這個應(yīng)該怎么辦?
社保基數(shù)提高,公司補繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個應(yīng)該不對吧
外貿(mào)企業(yè),認證發(fā)票時外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當時沒有員工,只給法人做了工資,我計入管理費用了,開出的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺按結(jié)算收入確認收入,開票加未開票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經(jīng)確認完,應(yīng)收賬款又沒有結(jié)平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺的那個導(dǎo)出來的訂單明細里面有一列字段叫銀行訂單號,這個是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項有什么區(qū)別呀?