371147.67-366760.93然后再乘以2.5%就可以了
老師,未分配利潤年初數(shù)是-366760.93元,利潤表利潤總額是371147.67元,那這樣要交多少所得稅呀
我現(xiàn)在注銷公司,算出來的利潤總額大概是371147.67元,資產(chǎn)資產(chǎn)表年初數(shù)未分配利潤是-366760.93元,那這樣的話只要交100多的所得稅是嗎
老師,小規(guī)模公司,去年12月沒有計提所得稅,利潤表利潤總額和凈利潤都是411,今年5月匯算清繳時繳納企業(yè)所得稅15元,5月補提分錄,借 利潤分配_未分配利潤15,貸應交稅費-應交所得稅15,目前資產(chǎn)負債表年初數(shù)的未分配利潤數(shù)還是411,怎樣才能改為411-15=396這個年初數(shù),多謝
老師我問下,資產(chǎn)表中期末余額未分配利潤79866.37年初未分配利潤77649.32那么利潤表年度累計的利潤總額=期末79866.37-年初未分配利潤77649.32也就是年度利潤總額2217.05這樣算嗎?
個獨交經(jīng)營所得稅,是看利潤表里利潤總額×5%,還是看未分配利潤多少?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師,為什么可以扣除未分配利潤年初數(shù)呀
我現(xiàn)在注銷公司,算出來的利潤總額大概是371147.67元,資產(chǎn)資產(chǎn)表年初數(shù)未分配利潤是-366760.93元,那這樣的話只要交100多的所得稅是嗎
你年初是虧損的 利潤先彌補虧損的