同學(xué)你好 可以這樣做分錄的
請(qǐng)問(wèn)收到上級(jí)工會(huì)撥款,借:銀行存款-工會(huì)賬戶,貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),取現(xiàn):借:現(xiàn)金,貸:銀行存款-工會(huì)賬戶,用于購(gòu)入固定資產(chǎn)和建設(shè)如何入賬
老師,單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄編制如下對(duì)嗎, 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)軙r(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對(duì)嗎?
老師您好一般工會(huì)組織賬務(wù)月末要咋處理?收到上級(jí)撥付經(jīng)費(fèi)借:銀行 貸:上級(jí)撥繳經(jīng)費(fèi)收入,支出,借職工活動(dòng)支出貸:銀行 然后月末要結(jié)轉(zhuǎn)啥嗎?
工會(huì)賬上收到工具經(jīng)費(fèi)雜記賬呢。不是借:銀行存款貸:撥繳收入貸:應(yīng)付上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)給單位的工會(huì)賬戶,工會(huì)賬戶上解工會(huì)費(fèi)記賬的時(shí)候,計(jì)入應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi),該項(xiàng)支出在決算表里算進(jìn)其他支出,年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi),在確認(rèn)的時(shí)候是不是應(yīng)該,借:撥繳經(jīng)費(fèi)收入/其他支出 貸:應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi);上交經(jīng)費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交上級(jí)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款。我沒(méi)有記確認(rèn)這一步,直接記得上交的那一步。
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問(wèn)期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門(mén)注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民工專戶必須用總公司開(kāi)立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬(wàn)賬面價(jià)值500萬(wàn)。同時(shí)從6月30日開(kāi)始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無(wú)折舊無(wú)減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬(wàn),題目答案是A,問(wèn)題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開(kāi)票,算不算虛開(kāi)
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無(wú)回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來(lái)就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒(méi)有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開(kāi)發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開(kāi)他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開(kāi)普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問(wèn)題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無(wú)備注項(xiàng)目,入庫(kù)到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫(kù)按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
可是我現(xiàn)在結(jié)余科目出現(xiàn)了借方余額是咋回事呢
是不是收入小于支出了
可是收進(jìn)來(lái)就那點(diǎn)錢(qián)咋還能能超支了
這個(gè)不能超支 別超支就可以了
2019年前任會(huì)計(jì)的沒(méi)有足額按照工資的2%計(jì)提下?lián)芄?huì)經(jīng)費(fèi)那我現(xiàn)在咋弄呢
那你補(bǔ)做就可以了哦
咋補(bǔ)呢,以前年度的呀
同學(xué)你好 就是補(bǔ)計(jì)提的哦
那是以前年度的呀
同學(xué)你好 那也是要補(bǔ)計(jì)提
補(bǔ)到現(xiàn)在可以嗎所得稅上不需要調(diào)整嗎
同學(xué)你好 這個(gè)不需要調(diào)整的
你補(bǔ)計(jì)提已經(jīng)就是跨年調(diào)整了
咋調(diào)整呢
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整