同學你好 要結(jié)余的主要賬務處理如下: (一) 發(fā)生對外投資時,借記“投資”科目,貸記有關(guān)科目,同時,借記本科目,貸記“投資基金”科目。收回投資時,按照投資的賬面價值,借記“投資基金”科目,貸記本科目。 (二) 期末結(jié)賬時,將各收入類科目的余額轉(zhuǎn)入本科目,借記“會費收入”、“撥繳經(jīng)費收入”、“上級補助收入”、“政府補助收入”、“行政補助收入”、“事業(yè)收入”、“投資收益”、“其他收入”等科目,貸記本科目。 將各支出類科目的余額轉(zhuǎn)入本科目,借記本科目,貸記“職工活動支出”、“**支出”、“業(yè)務支出”、“行政支出”、“資本性支出”、“補助下級支出”、“事業(yè)支出”、“其他支出”等科目。 (三) 提取后備金時,借記本科目,貸記“后備金”科目。
請問,我們屬于事業(yè)單位,為小規(guī)模納稅人取得上級財政撥款收入繳納1月份電費款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,請問分錄怎么寫,借:經(jīng)費支出,貸:銀行存款,期末分別結(jié)轉(zhuǎn)收入,和支出到經(jīng)費結(jié)余里,可以嗎。謝謝。
老師您好一般工會組織賬務月末要咋處理?收到上級撥付經(jīng)費借:銀行 貸:上級撥繳經(jīng)費收入,支出,借職工活動支出貸:銀行 然后月末要結(jié)轉(zhuǎn)啥嗎?
老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會經(jīng)費給單位的工會賬戶,工會賬戶上解工會費記賬的時候,計入應付上級經(jīng)費,該項支出在決算表里算進其他支出,年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應付上級經(jīng)費,在確認的時候是不是應該,借:撥繳經(jīng)費收入/其他支出 貸:應付上級經(jīng)費;上交經(jīng)費時,借:應交上級經(jīng)費 貸:銀行存款。我沒有記確認這一步,直接記得上交的那一步。
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預算收入40000 請寫政府會計的財務會計分錄和預算會計分錄 例如第一題本年度收到一筆應計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 財務借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預算收入40000 請寫政府會計的財務會計分錄和預算會計分錄 例如第一題本年度收到一筆應計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 財務借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
老師,公司的車險,財產(chǎn)險保費取得增值稅專用發(fā)票進項稅可以抵扣嘛
實收資本沒交能減嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓
老師好,我們是用金蝶云星空軟件,建賬時間從哪里查看
股票回購會為什么會提高資產(chǎn)負債率
老師好,凈資產(chǎn)指的是什么?
我們找別的公司幫我們運營店鋪,開的是服務費發(fā)票,這屬于推廣費還是服務費
其他公司入股設備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進項普票要做賬么,還有未勾選的進項發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復是麗晶系統(tǒng)上傳過來的
郭老師5月份買了一批物資給受益對象的,那時候做業(yè)務活動成本,購買活動物質(zhì),貸應付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢
老師是將收入和支出都結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)-結(jié)余這個科目嗎?@樸老師
是的 都結(jié)轉(zhuǎn)到這里