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郭老師5月份買了一批物資給受益對象的,那時候做業(yè)務(wù)活動成本,購買活動物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開始發(fā)的那我怎么做賬呢

2025-08-21 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-21 13:47

對應(yīng)的收入是在幾月份,是七八月份嗎?

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快賬用戶4078 追問 2025-08-21 13:47

老師沒有收入就是費用買的物資在5月買進來,然后7,8月才發(fā)放

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:49

借庫存物資在銀行存款,5月份,然后七八月份借成本費用等 貸庫存物資。

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快賬用戶4078 追問 2025-08-21 13:50

老師買了一大批物資然后他們發(fā)的時候混在一起了,那我不懂具體金額是多少了怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:53

那你盤點一下庫存,看一下庫存的余額。

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快賬用戶4078 追問 2025-08-21 13:59

老師我可以直接業(yè)務(wù)活動成本出去嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-21 14:06

沒用不可以五月份不可以

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對應(yīng)的收入是在幾月份,是七八月份嗎?
2025-08-21
借庫存商品貸銀行存款, 借管理費用福利費或者是業(yè)務(wù)活動成本福利費, 貸應(yīng)付職工福利費 借應(yīng)付福利費 貸庫存商品。
2024-07-14
對方簽收表應(yīng)放在物資實際發(fā)放的月份。 購買時雖已借記業(yè)務(wù)活動成本,但物資實際發(fā)放時才是相關(guān)業(yè)務(wù)活動真正發(fā)生的時候,從權(quán)責(zé)發(fā)生制角度,簽收表放在發(fā)放月更符合會計核算原則。
2024-12-04
您好 固定資產(chǎn)驗收后 沒有收到發(fā)票 可以暫估入賬 次月開始計提折舊 收到發(fā)票后沖銷暫估
2023-06-15
您好,這個的話,你最后這樣的話,是可以再最開始,7月重分類的,這個
2024-05-03
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