借管理費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。

請(qǐng)問老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6月計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi) 等7月繳納時(shí)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí)為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),返還時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)不就可以了嘛,為什么返還時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)付款
企業(yè)收工資經(jīng)費(fèi)10萬,記會(huì)計(jì)分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費(fèi)用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 借 其他應(yīng)付款10 貸 管理費(fèi)用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
老師,單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄編制如下對(duì)嗎, 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)軙r(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對(duì)嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)提1221.32.借,管理-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1221.32。繳納的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)1221.32貸銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應(yīng)收款-社保2578.02應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)152 這樣的話應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)152就多出來了貸方余額,就不平了。是哪里錯(cuò)了呢。
啊,我們是十場(chǎng),然后呢,付人工那個(gè)就是呃張三兒呃10000塊錢是人工費(fèi),然后是走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后呢,這張三呢,又墊付了2000塊錢的那個(gè)運(yùn)費(fèi),所以說我只給他啊8000塊錢,這個(gè)業(yè)務(wù)如何做分錄?
請(qǐng)問老師:股東(在本公司已近退休了)現(xiàn)在要從新返聘給開工資一般開多少?還用填個(gè)稅那里表嗎?或者還辦啥手續(xù)呢謝謝!
請(qǐng)問老師,單位給獨(dú)生子女員工,報(bào)銷的獨(dú)生子女的醫(yī)藥費(fèi)用,需要繳納個(gè)稅么
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?


借應(yīng)付付職工薪酬貸銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)付款。