同學(xué)? 你要堅持你一下你的應(yīng)付職工薪酬科目 還有其他應(yīng)收款科目有沒有前面做錯了

請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬,工會經(jīng)費 借管理費用負數(shù) ,老師,工會經(jīng)費返還款這樣做是不是應(yīng)付職工薪酬的都應(yīng)該是負數(shù),因為計提時已經(jīng)這樣做一次了。
工會經(jīng)費 計提 繳存后 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費貸銀行存款 使用時候怎么使用呢 怎么做分錄呢
之前應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款工會經(jīng)費了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回應(yīng)付職工薪酬里怎么做分錄?怎么把原來的分錄沖掉? 之前做的是:借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 上繳的時候:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
工會經(jīng)費,計提1221.32.借,管理-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32。繳納的時候 借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32貸銀行存款 發(fā)放工資的時候,借應(yīng)付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應(yīng)收款-社保2578.02應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費152 這樣的話應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費152就多出來了貸方余額,就不平了。是哪里錯了呢。
紙質(zhì)發(fā)票還可以正常用嗎?,2023年領(lǐng)取的紙質(zhì)發(fā)票還有,可以正常用嗎
老師,報個稅的時候,在扣繳端,是需要通過法人個人的個人所得稅賬號密碼進嗎?
公司從勞務(wù)派遣公司請臨時工的工資要不要從應(yīng)付職工薪酬過渡
工人請假扣費是算在應(yīng)發(fā)工資里?還是扣完之后是應(yīng)發(fā)工資
工費經(jīng)費按照什么繳納
老師我們是制造業(yè)生產(chǎn)塑料托盤的 然后這個 買的模具39萬計入什么科目?
老師請教一下,公司要注銷,這個無形資產(chǎn)最后沒有處置出去,這個還要申報增值稅嗎
企業(yè)購買金融服務(wù)用什么會計科目
請問:查企業(yè)信息到企業(yè)年檢網(wǎng)站可以查到嗎,還是到政務(wù)服務(wù)平臺查。
老師,在電子稅務(wù)局勾選的發(fā)票怎么導(dǎo)出啊