您好,庫存的(品目種類型號)采購進(jìn)項一般要與退的稅款要一致,否則稅局盤庫就麻煩了。

老師,商貿(mào)企業(yè)庫存和留抵沒有必然聯(lián)系,一般有庫存就會有留抵,或者有庫存就會有待認(rèn)證進(jìn)項稅,這是對的么 還有,有庫存沒留抵和沒庫存有留抵是正常現(xiàn)象么 我在代賬公司做賬,平時需要注意留抵和庫存之間的關(guān)聯(lián)么
我們公司貿(mào)易批發(fā)業(yè),商品都是一進(jìn)一銷沒庫存的,但是現(xiàn)在問題是,多出了40多萬的進(jìn)項稅額未抵扣(之前有虧本過導(dǎo)致進(jìn)項多于銷項),這個怎么做平衡呢?
老師,我們公司是商貿(mào)公司,主管說要留抵的稅額和進(jìn)銷存軟件的庫存保持一致,請問增值稅留抵跟庫存要怎么做保持一致呢
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款)
老師,請問現(xiàn)在增值稅留抵是怎么規(guī)定的?怎么我們代賬公司說不能留底了,每個月進(jìn)項票要跟銷項票一樣呢?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個金額去申報印花稅,后面11月份的時候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報印花稅的時候是按差額去申報嗎?
老師好,外經(jīng)證申報企業(yè)所得稅的時候申報兩次并繳費(fèi)2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰來申報個稅啊
你好老師,有張進(jìn)項不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,還需要對方?jīng)_紅嗎
老師,請問一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會計不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時間,前年的成本計入了去年,去年的成本計入了今年,導(dǎo)致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>
老師能詳細(xì)說說嘛,我有點(diǎn)不太明白
你好,關(guān)鍵是你的經(jīng)營范圍我不清楚無法回答。
公司是賣計算機(jī)和計算機(jī)零配件的。會賣整機(jī),也會把整機(jī)拆成配件賣配件,也會把配件組裝整機(jī)賣整機(jī)
你好,屬于電子設(shè)備及附件銷售。
嗯吶,那老師能詳細(xì)說說怎么做庫存么,最后把留抵的和庫存能對得上
你好,一般采購一筆(票貨款),出庫一筆(票貨款),逐筆對賬弄清剩余的就是留抵退的。逐月對賬盤庫。老師只能提供思路無法給你盤庫。