您好,計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招特費(fèi)
指出下列事項(xiàng)增值稅和消費(fèi)稅的征收情況,并說明理由(1)酒廠銷售自產(chǎn)的紅酒(2)卷煙批發(fā)商批發(fā)銷售卷煙(3)經(jīng)銷商進(jìn)口豪華小轎車,就進(jìn)口價(jià)格100萬元(4)經(jīng)銷商向客戶王某銷售豪華小轎車,售價(jià)150萬元(5)商場銷售項(xiàng)鏈(6)外貿(mào)公司進(jìn)口高檔手表(7)超市銷售卷煙(8)某企業(yè)受托加工煙絲(9)酒廠將自產(chǎn)的白酒贈送給某超市(10)某企業(yè)批發(fā)銷售高檔化妝品(11)酒廠將自產(chǎn)的調(diào)味料酒發(fā)送給單位職工(12)經(jīng)銷商向客戶銷售電動小轎車
(1)其化妝品公司2021年3月銷售給甲公司一批高檔化妝品,銷售時(shí)是將高檔化妝品裝在禮盒里一起銷售的,總共收取不含稅價(jià)款300萬,其中化妝品的禮盒單獨(dú)核算,計(jì)價(jià)20萬,高檔化妝品的稅率為15%。(2)其煙廠2021年4月外購煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅為50萬元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫存的外購煙絲2萬元,期末庫存煙絲12萬元,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。(3)其酒廠2021年5月銷售B型啤酒10噸給超市,開具普通發(fā)票取得收入32760元,收取包裝物押金150元。甲類啤酒定額稅率為250元/噸,乙類啤酒定額稅率為220元/噸。(1)計(jì)算化妝品公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(2)計(jì)算煙廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅(3)計(jì)算酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
1.燕京集團(tuán)旗下有幾家公司,現(xiàn)有以下業(yè)務(wù)(1)其化妝品公司2021年3月銷售給甲公司一批高檔化妝品,銷售時(shí)是將高檔化妝品裝在禮盒里一起銷售的,總共收取不含稅價(jià)款300萬,其中化妝品的禮盒單獨(dú)核算,計(jì)價(jià)20萬,高檔化妝品的稅率為15%。(2)其煙廠2021年4月外購煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅為50萬元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫存的外購煙絲2萬元,期末庫存煙絲12萬元,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%(3)其酒廠2021年5月銷售B型啤酒10噸給超市,開具普通發(fā)票取得收入32760元收取包裝物押金150元。甲類啤酒定額稅率為250元/噸,乙類啤酒定額稅率為220元(1)計(jì)算化妝品公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(2)計(jì)算煙廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅
1.燕京集團(tuán)旗下有幾家公司,現(xiàn)有以下業(yè)務(wù)(1)其化妝品公司2021年3月銷售給甲公司一批高檔化妝品,銷售時(shí)是將高檔化妝品裝在禮盒里一起銷售的,總共收取不含稅價(jià)款300萬,其中化妝品的禮盒單獨(dú)核算,計(jì)價(jià)20萬,高檔化妝品的稅率為15%。(2)其煙廠2021年4月外購煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅為50萬元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫存的外購煙絲2萬元,期末庫存煙絲12萬元,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%(3)其酒廠2021年5月銷售B型啤酒10噸給超市,開具普通發(fā)票取得收入32760元收取包裝物押金150元。甲類啤酒定額稅率為250元/噸,乙類啤酒定額稅率為220元(1)計(jì)算化妝品公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(2)計(jì)算煙廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅
給客戶買的高檔煙酒,4萬多元,已開發(fā)票,計(jì)入什么費(fèi)用?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬,之前的會計(jì)往來科目混著用,同一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補(bǔ)賬過程中,還遇到同一個(gè)客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計(jì)這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時(shí)候才要做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計(jì)欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個(gè)嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?