您好,您是屬于受托加工方式吧?
老師早上好,一個會計(jì)代理幾家賬,個人所得稅怎么交呢?代賬企業(yè)也沒幫他交養(yǎng)老金,工資怎么發(fā)
老師,幫客戶代扣代繳個稅的分錄怎么做呢?
老師,我們是個體工商戶,怎么做賬呢?
老師,幫個體戶代加工怎么做賬交稅呢?
老師:個體戶原來是不做賬的,現(xiàn)在要增加專票,那是不是增加了專票就要做賬了?不然稅款怎么交呢
老師您好,社保中醫(yī)保增員時,需要填寫銀行信息,這是填個人的還是公司的啊
老師,關(guān)于制造費(fèi)用的分?jǐn)偡椒?,比如?個月季節(jié)性停工損失歸集到制造費(fèi)用里,復(fù)工后這個費(fèi)用該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,制造業(yè)生產(chǎn)兩種成品,按成本計(jì)算一種產(chǎn)品賺,另一款成品成本倒掛,但是總銷售有賺點(diǎn),會不會預(yù)警?
老師,這個第一行,第5列,24年匯算清繳25申報(bào)上年沒有填寫,是否可以在26補(bǔ)上?
某居民企業(yè)2023年專利技術(shù)取得收入1 000萬元, 其中包括轉(zhuǎn)讓技術(shù)過程中銷售材料收入100萬,該技術(shù)成本 為600萬元,材料成本50萬元,該企業(yè)2023年匯算清繳時 應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為( )萬元
個稅申報(bào)工資少報(bào)了2個人,然后更正申報(bào),發(fā)現(xiàn)需要繳納600.41元,但是我之前已經(jīng)申報(bào)了一次繳納了550元,現(xiàn)在怎么辦啊
老師你好,旅行社開的票,這種票不能抵稅,這種票包括飛機(jī)票的費(fèi)用嗎
老師,公司采購13%的專票含稅價(jià)100,如果3%的專票、普票、不開票的話分別應(yīng)該多少錢才合理呢,麻煩給算法給我寫一下呢
請問老師,第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時本年累計(jì)數(shù)被我填成本期累計(jì)數(shù)了,請問在電子稅務(wù)局上怎么修改?
樸老師進(jìn) 在三分法下確認(rèn)三種房地產(chǎn)的土地增值稅應(yīng)稅收入,如果我采用增值稅不含稅收入+含稅土地價(jià)款的口徑確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入。 那么我怎么確認(rèn)每種房地產(chǎn)類型已扣除的含稅土地價(jià)款呢? 還有,如果采用取得全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-銷項(xiàng)稅額確認(rèn)一個類型的房地產(chǎn)土地增值稅應(yīng)稅收入。 那么這個類型房地產(chǎn)的銷項(xiàng)稅額就得用(該類型房地產(chǎn)取得的全部價(jià)款和價(jià)外收入-這個類型房地產(chǎn)已扣減的土地價(jià)款)?1.09?9%,這里又怎么確定這個類型房地產(chǎn)在增值稅計(jì)算中已扣減的土地價(jià)款呢?增值稅報(bào)表里并沒有分開啊
是的,老師
1.收到受托加工物資時: 不作會計(jì)處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。 2.實(shí)際加工時: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 等 3.完工入庫時: 借:庫存商品——受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時: 借:應(yīng)收帳款 等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 等 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅 同時,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本 等 貸:庫存商品——受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
老師,金額怎么確定呢,主營業(yè)務(wù)收入的
不含增值稅的收入就是收入的金額。
不用你加工費(fèi),100就是不含增值稅的,100就是收入。