直接計入農(nóng)產(chǎn)品的成本就是了
房地產(chǎn)開發(fā)商2000年賣掉一套房子。價格每平一萬元,100平方。到了2018年,辦產(chǎn)權(quán)時面積測繪是95平。那多收了這五萬元怎么做會計分錄?2000年房地產(chǎn)公司已經(jīng)按100萬作收入,也交了應(yīng)交的相關(guān)稅費。2018年這5萬元賬務(wù)處理?已重新開具95萬的發(fā)票,收回100萬的發(fā)票
一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,“應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅”下面的二級明細科目只有:進項稅額,銷項稅額,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,出口退稅,已交稅金,如果本期沒有發(fā)生銷項稅額,只有進項稅額100元……要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
收購農(nóng)場品,實際收到1%的票可以抵扣9%的稅,請問如何調(diào)整分錄,例如: 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交 進項稅 1 貸:銀行存款 101 修改為庫存商品還是100,進項稅是9的話,那銀行存款對不上了。 101/1.09做庫存,101-101/1.09做進項稅的話,稅管的人說申報要按票面庫存*0.09做進項,那做帳的跟申報的不就不一樣了嗎?還是把那多出來的8%做營業(yè)外收入?
我是一般納稅人,開具13%的票,取得進項9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,報稅時加計1%抵扣。舉例,我取得進項票1000(不含稅)+90(進項稅),共計應(yīng)付賬款1090。我報稅的時候是按在1000的基礎(chǔ)上加計1%,多抵扣100的進項稅。但是我做賬的時候,應(yīng)付賬款肯定是不能動的,還是1090,那我分錄借:原材料990.91,進項稅99.09 貸:應(yīng)付賬款1090。我這樣做的話,進項稅和報稅有誤差,要是我按稅務(wù)上的借:原材料1000 進項100 貸應(yīng)付賬款1100。這時候應(yīng)付賬款又不對了,我應(yīng)該咋做分錄
你好,賬面借:應(yīng)交稅費__一般進項 100 報表上面進項已經(jīng)把這100元減掉了,因為是免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賬面多的這100元進項怎么做會計分錄?
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
老師健身房購買的插座還有U盤計入那里
企業(yè)發(fā)放給員工的辭退福利要代扣個人所得稅嗎
請問,采購銷售免稅商品,對方放棄免稅,給我們開具專票,但是我們銷售商品開具的是免稅發(fā)票,這種情況下,對方開具給我們的專票可以抵扣嗎
老師,你好,我想問下,如果一個食品加工企業(yè)他的進項稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額,是通過計算得來的,那開進來的專票上邊的稅額是不是要計入成本,就不單獨體現(xiàn)進項稅額了。
老師 超市菜攤攤位 給飯店開發(fā)票可以開免稅么
老師,你好 六臺空調(diào),做固定資產(chǎn)清單時,可以把六臺放在一起做嗎?
老師,我們公司有點項目,承包給個人了,有協(xié)議,然后讓他交保證金,放在公司,這個操作有問題嗎?或者有什么風險嗎?
老師,廠房改擴建計長期待攤費用,沒有計入固定資產(chǎn),我需要增加房產(chǎn)稅的計稅原值嗎
老師,做污水處理的一般納稅人環(huán)保公司在稅務(wù)方面有什么優(yōu)惠政策嗎?