直接計入農(nóng)產(chǎn)品的成本就是了

房地產(chǎn)開發(fā)商2000年賣掉一套房子。價格每平一萬元,100平方。到了2018年,辦產(chǎn)權(quán)時面積測繪是95平。那多收了這五萬元怎么做會計分錄?2000年房地產(chǎn)公司已經(jīng)按100萬作收入,也交了應(yīng)交的相關(guān)稅費。2018年這5萬元賬務(wù)處理?已重新開具95萬的發(fā)票,收回100萬的發(fā)票
一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,“應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅”下面的二級明細(xì)科目只有:進(jìn)項稅額,銷項稅額,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,出口退稅,已交稅金,如果本期沒有發(fā)生銷項稅額,只有進(jìn)項稅額100元……要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
我是一般納稅人,開具13%的票,取得進(jìn)項9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,報稅時加計1%抵扣。舉例,我取得進(jìn)項票1000(不含稅)+90(進(jìn)項稅),共計應(yīng)付賬款1090。我報稅的時候是按在1000的基礎(chǔ)上加計1%,多抵扣100的進(jìn)項稅。但是我做賬的時候,應(yīng)付賬款肯定是不能動的,還是1090,那我分錄借:原材料990.91,進(jìn)項稅99.09 貸:應(yīng)付賬款1090。我這樣做的話,進(jìn)項稅和報稅有誤差,要是我按稅務(wù)上的借:原材料1000 進(jìn)項100 貸應(yīng)付賬款1100。這時候應(yīng)付賬款又不對了,我應(yīng)該咋做分錄
你好,賬面借:應(yīng)交稅費__一般進(jìn)項 100 報表上面進(jìn)項已經(jīng)把這100元減掉了,因為是免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賬面多的這100元進(jìn)項怎么做會計分錄?
老師,請問一下,我是一般納稅人,比如銷項稅金有3500,開了有進(jìn)項抵扣發(fā)票稅金有2000元,有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算抵扣稅金2000元,本月銷項3500-進(jìn)項4000元,等于留底500元不用繳稅對吧,但是我賬面怎么處理呢,因為那個收購發(fā)票是免稅的,怎么做分錄,應(yīng)交稅費那里會平呢?
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算