你好; 你們主要是什么方面的; 你要開什么業(yè)務(wù)內(nèi)容的??

請問老師增值稅即征即退的金額,計(jì)入哪個(gè)科目,這個(gè)退的增值稅屬于不征稅收入嗎?
我們公司屬于軟件開發(fā)類型的,這邊能享受增值稅的即征即退嘛??
老師好!生物質(zhì)能源公司開票的增值稅屬于即征即退嗎?
老師你好,請問在生資源即征即退,是按繳納的增值稅比例退稅嗎?對增值稅稅負(fù)要要求嗎
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于綜合資源利用型享受即征即退,我想請教一下,公司外邊購買和自制的用于產(chǎn)成品包裝的包裝物托盤不隨同產(chǎn)成品銷售,公司只是收取客戶押金,客戶用完托盤后需要退回給公司,公司退回押金給客戶,如果客戶退不了托盤就要賠償,賠償金額高于托盤購買價(jià),價(jià)值從押金里面抵扣,賠償金額客戶要我們開具銷售發(fā)票,開具的托盤銷售屬于綜合資源利用享受增值稅即征即退嗎?是屬于一般貨物銷售還是即征即退銷售?
老師,請問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


碎木材加工成木炭
?你好;? ? ?之前是看到有這方面文件的; 比如對納稅人以三剩物和次小薪材為原料生產(chǎn)加工的綜合利用產(chǎn)品(產(chǎn)品目錄見附件)由稅務(wù)部門實(shí)行增值稅即征即退辦法 ; 你要跟稅務(wù)局確定下;? ?目前你地方是否有這個(gè)優(yōu)惠政策了? ?
好的,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請給予評(píng)價(jià)??