你好!這個(gè)沒(méi)有要求,是按比例退稅

老師關(guān)于增值稅即征即退報(bào)稅問(wèn)題問(wèn)問(wèn)。比如說(shuō)即征即退銷項(xiàng)稅為100萬(wàn)元。即征即退進(jìn)項(xiàng)稅為70萬(wàn)元。其他進(jìn)項(xiàng)稅為40萬(wàn)元怎么申報(bào)增值稅?這種情況需要繳納增值稅嗎?
你好!請(qǐng)問(wèn)再生資源回收增值稅稅負(fù)是多少?然后按即征即退70%算的話。它的稅負(fù)又是多少?
老師好,增值稅即征即退退稅款要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師好! 1.關(guān)于即征即退增值稅繳納時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)或計(jì)提嗎?若需要求分錄? 2.收到即征即退款求分錄,謝謝!
老師好,我企業(yè)軟件退稅,工商年報(bào)中納稅總額是填繳納實(shí)際增值稅,要扣除增值稅即征即退稅款嗎
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


老師,是按已繳納的增值稅金額比例嗎
你好!是的。征收了的才退 。所以叫即征即退
嗯嗯,老師,那已繳納的城建稅及附加稅呢,是不是也按比例退
您好,這個(gè)是不退的了
好的,謝謝老師
您好,不用客氣的了