你好,就是不轉(zhuǎn)回,一直掛著。 然后出售或清理時(shí)轉(zhuǎn)出
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒有營(yíng)業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤(rùn) 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤(rùn) 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個(gè)字的回答 真的看不懂
老師老師,固定資產(chǎn)一經(jīng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備之后是不能轉(zhuǎn)回的,那請(qǐng)問不能轉(zhuǎn)回的話下一步又如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢,就一直計(jì)提著嗎??財(cái)務(wù)報(bào)表這一塊需要體現(xiàn)不?報(bào)稅資料里面要如何填寫不?有點(diǎn)蒙
請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
20:29<問答詳情請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
20:29<問答詳情請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
用現(xiàn)金方式給員工發(fā)的獎(jiǎng)金計(jì)入什么科目呢
老師,請(qǐng)問我司上個(gè)月23號(hào)開的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月2號(hào)紅沖會(huì)影響我這個(gè)月交的稅款嘛?
取得的專票住宿費(fèi)可以抵扣嗎?
香港公司賬戶幫別人消化美元,有美元進(jìn)賬,這個(gè)對(duì)香港公司的賬務(wù)處理有什么影響
老師好,管理費(fèi)用-車輛費(fèi) 一般是計(jì)入什么業(yè)務(wù)內(nèi)容
老師,員工工資1000,社保個(gè)人部分500,公司全額承擔(dān),如果個(gè)人承擔(dān)的這筆社保計(jì)入費(fèi)用,個(gè)稅申報(bào)是不是按1000申報(bào),匯算清繳的時(shí)候這筆個(gè)人承擔(dān)的500社保 就要調(diào)增
老師,我收到的打車費(fèi)開的發(fā)票,左上角有旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那我現(xiàn)在填在申報(bào)表的哪一欄目老師,
老師,請(qǐng)問我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)的,合同簽訂里寫13%為材料費(fèi),3%為安裝勞務(wù)費(fèi),這樣合同可以嗎
這個(gè)方格怎么去掉,方格里的數(shù)字怎么能自動(dòng)計(jì)算
香港公司是兩個(gè)自然人股東,填寫受益表的時(shí)候是填寫非自然人受益表 還是自然人受益表
報(bào)稅資料不認(rèn)可減值,申報(bào)表做納稅調(diào)整就可以了
一直掛著如果沒有任何動(dòng)靜,年底如何清算呢老師?對(duì)報(bào)稅著一塊無影響嗎?
納稅調(diào)整的話怎么做啊
不影響,申報(bào)有一個(gè)專門的減值調(diào)整申報(bào)表,填寫就可以了
還有老師你說的申報(bào)表是指的年度匯算清繳嗎還是每月預(yù)繳的那個(gè)表啊?
年度,預(yù)交納不處理的
要得 謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快