你好,學(xué)員,是的,你寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)題的 不過(guò)寫(xiě)反了 充值 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)問(wèn)下,餐飲公司會(huì)員卡辦理時(shí)充值贈(zèng)送的金額計(jì)入做賬:借:銀行存款 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款,客戶(hù)消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,那就是說(shuō)贈(zèng)送的部分也是要交增值稅的是嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),我前面預(yù)收賬款,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,現(xiàn)在開(kāi)票了,是,借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款嗎,那:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)賬稅怎么記
老師您好,請(qǐng)問(wèn)8月會(huì)員充值298000元,8月會(huì)員消費(fèi)346384,我這樣處理,借:銀行存款298000貸:預(yù)收賬款298000 。2、借預(yù)收賬款346384 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入346384
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶(hù)尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
老師,收學(xué)費(fèi)時(shí)分錄: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后每月分?jǐn)偝墒杖耄?借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那么請(qǐng)問(wèn)老師,如果中間有學(xué)生退學(xué)費(fèi), 借:-銀行存款 貸:-沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是預(yù)收賬款啊?
老師小規(guī)模企業(yè)上季的增值稅漏報(bào)了,這期補(bǔ)申報(bào)不了嗎
500萬(wàn)元以下,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除季度申報(bào)能享受嗎?
老師你好,稅費(fèi)繳納二維碼一直更新不了,啥原因
如果本月紅沖金額大于藍(lán)票金額 那怎么報(bào)稅啊》
老師 員工的銀行卡被鎖了 寫(xiě)了委托書(shū)讓我們一起轉(zhuǎn)到另一個(gè)員工的卡上 這個(gè)怎么做賬呀
自然人代開(kāi)勞務(wù)或者居間費(fèi)稅點(diǎn)多少?要交多少錢(qián)
老師一般納稅人要開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)是材料的,材料占比80%可以嗎
#提問(wèn)# 老師,你好!公司開(kāi)了一個(gè)對(duì)公戶(hù),把錢(qián)通過(guò)對(duì)公戶(hù)打入銀行的理財(cái)平臺(tái),分錄怎么做呢?
老師,我這邊2套賬,現(xiàn)在外賬上公戶(hù)一直沒(méi)有錢(qián),大的費(fèi)用基本沒(méi)有,也沒(méi)有房租啥的,庫(kù)存還特別大,怎么建議一下
勞務(wù)派遣行業(yè)需要交印花稅嗎?
老師那一整個(gè)月收入是預(yù)收,消費(fèi)沖預(yù)收,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在結(jié)轉(zhuǎn)本月利潤(rùn),就不是本月的所有的收入
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
老師我在內(nèi)賬也是這樣處理,那比如這月收入50萬(wàn),消費(fèi)39萬(wàn),那本月利潤(rùn)就是39萬(wàn)元,是不是這樣理解
老師如果照這樣處理,每月都是虧的
老師我在內(nèi)賬也是這樣處理,那比如這月收入50萬(wàn),消費(fèi)39萬(wàn),那本月利潤(rùn)就是39萬(wàn)元,是不是這樣理解 是的
不過(guò)內(nèi)賬的話(huà),你們可以按照收款來(lái)
老師是不是收入減費(fèi)用等于利潤(rùn)
是的,收入減去費(fèi)用類(lèi)等于利潤(rùn)的
還有老師沖100元贈(zèng)送20元,這20元怎么處理呢
這個(gè)實(shí)際消費(fèi)了,記入銷(xiāo)售費(fèi)用的