這樣處理可以,您有問題嗎?
老師您好,請問8月會員充值298000元,8月會員消費346384,我這樣處理,借:銀行存款298000貸:預(yù)收賬款298000 。2、借預(yù)收賬款346384 貸:主營業(yè)務(wù)收入346384
問會員卡中設(shè)制個虛擬充值部分,再把這虛擬充值部分轉(zhuǎn)贈送給會員消費會計分錄如下對嗎? 解:1 虛擬充值: 借 :其他應(yīng)收賬款----鉆石會員充值 50000元 貸:預(yù)收賬款---鉆石會員充值 50000元 虛擬充值轉(zhuǎn)贈送會員充值卡 借:預(yù)收賬款---鉆石會員充值 50000元 貸:預(yù)收賬款---普通會員充值 50000元 會員充值卡收到轉(zhuǎn)贈充值消費 借:預(yù)收賬款---普通會員充值 50000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000元 借:銷售費用:50000元 貸:借 :其他應(yīng)收賬款----鉆石會員充值 50000元 解:2 虛擬充值轉(zhuǎn)贈送會員充值卡 借:銷售費用--促銷費 50000元 貸:預(yù)收賬款---普通會員充值 50000元 會員充值卡收到轉(zhuǎn)贈充值消費 借:預(yù)收賬款--
會員充值有贈送的是如下處理 1、會員卡充值時, 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 銷售費用/財務(wù)費用 貸:預(yù)收賬款(充值部分+贈送部分) 2、會員在刷卡銷費時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 還是把贈送的作為商業(yè)折扣處理?
老師您好請問,我公司是足浴休閑,客人充值是借:預(yù)收賬款 貸:銀存,那家人消費,借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬是嗎?
收到會員門票款:借:銀行存款399元貸:預(yù)收賬款—門票399元會員消費門票:借:預(yù)收賬款133元貸:主營業(yè)務(wù)收入133元這樣做對嗎
老師怎么查看app最近更新的實務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
預(yù)收賬款在借方,是不是到掛,因為7月的前任會計沒有做,我是從8月份建賬的,這樣會不會有影響?
沒問題繼續(xù)做就行了
不影響預(yù)收賬款嗎?這對新股東會不會不合適
這個不好說,看股東的個人特點
那老師我要不要把7月份的計提一筆?
確定還要支付7月份的話,可以計提