這樣處理可以,您有問題嗎?
建筑行業(yè)一小企業(yè)會計準則,請問如下我的處理方式對不對 預收客戶貨款并開票時 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費一應交銷項稅 月底確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 請問這樣對嘛?
老師您好,請問8月會員充值298000元,8月會員消費346384,我這樣處理,借:銀行存款298000貸:預收賬款298000 。2、借預收賬款346384 貸:主營業(yè)務收入346384
問會員卡中設制個虛擬充值部分,再把這虛擬充值部分轉贈送給會員消費會計分錄如下對嗎? 解:1 虛擬充值: 借 :其他應收賬款----鉆石會員充值 50000元 貸:預收賬款---鉆石會員充值 50000元 虛擬充值轉贈送會員充值卡 借:預收賬款---鉆石會員充值 50000元 貸:預收賬款---普通會員充值 50000元 會員充值卡收到轉贈充值消費 借:預收賬款---普通會員充值 50000元 貸:主營業(yè)務收入 50000元 借:銷售費用:50000元 貸:借 :其他應收賬款----鉆石會員充值 50000元 解:2 虛擬充值轉贈送會員充值卡 借:銷售費用--促銷費 50000元 貸:預收賬款---普通會員充值 50000元 會員充值卡收到轉贈充值消費 借:預收賬款--
會員充值有贈送的是如下處理 1、會員卡充值時, 借:銀行存款/庫存現金 銷售費用/財務費用 貸:預收賬款(充值部分+贈送部分) 2、會員在刷卡銷費時 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 還是把贈送的作為商業(yè)折扣處理?
老師您好請問,我公司是足浴休閑,客人充值是借:預收賬款 貸:銀存,那家人消費,借:主營業(yè)務收入 貸:預收賬是嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預付了對方幾十萬,但是對方沒有開票,導致我利潤有幾十萬,可以先暫估預付的費用吧,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務給酒店,去稅務局代開了勞務發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產總額和季末人數如何計算?是資產負債表里的6月數據嗎?還是第一季度加上第二季度的數據和?2=季度平均數據?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師早!請問我司現在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調整到6月工資對應申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產成本,直接計入主營業(yè)務成本嗎
預收賬款在借方,是不是到掛,因為7月的前任會計沒有做,我是從8月份建賬的,這樣會不會有影響?
沒問題繼續(xù)做就行了
不影響預收賬款嗎?這對新股東會不會不合適
這個不好說,看股東的個人特點
那老師我要不要把7月份的計提一筆?
確定還要支付7月份的話,可以計提