你好 需要啊,這個(gè)核定征收,也是要申報(bào)的
老師,個(gè)體工商戶,也是每個(gè)月不超過十萬不收稅是嗎,核定增收就是核了每個(gè)月三萬,超過三萬,手動(dòng)報(bào)稅,
個(gè)體工商戶,核定征收6萬,每個(gè)月開票不超3萬,是不是不用交個(gè)稅?
老師,你好,我是個(gè)體工商戶,剛核定了雙定戶,每月不超過三萬元,不用交稅,那我以后每個(gè)月還用不用報(bào)稅
老師,核定征收個(gè)體工商戶,核的是每月28000元,那我一個(gè)月開多少票合適?是不是我月開超了10萬就不能核定征收了?
個(gè)體工商戶,核定征收,季度不超過30萬元是不是就不用報(bào)稅了,個(gè)體工商戶要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
50萬票全開給客戶了,但是還有10萬的賬沒收回來,這樣的怎么寫分錄呢
老師,您好,我是搞餐飲行業(yè)的小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表申報(bào),這個(gè)電子稅務(wù)局的利潤表的本期,怎么理解?是不是金蝶軟件里面的本月的意思,還是整個(gè)二季度的意思?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人人,第一度開的一張發(fā)票需要紅沖,但是第二季沒有開藍(lán)字發(fā)票,我紅沖的是分錄是借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)收賬款,這個(gè)稅金怎么做?上個(gè)季度的稅金做營業(yè)外收入了。
老師,對(duì)方給我們開了一張勞務(wù)安裝普票,我們是一般納稅人,老板私下給了他錢,如何做賬
公司內(nèi)部用系統(tǒng)走進(jìn)銷存,生產(chǎn)管理,他們錄入銷售單和采購單都填了稅率13,自動(dòng)算出不含稅,稅額,價(jià)稅合計(jì),那么生成憑證的時(shí)候分錄也帶出不含稅收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)出項(xiàng)稅額,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)期末怎么處理,因?yàn)閮?nèi)部不需要處理,有專門找代理記賬的
收到了海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,然后我們也給貨代支付了這筆錢,但是我們的出口貿(mào)易術(shù)語是FOB,那這筆費(fèi)用后期是誰打進(jìn)來還給我們
老師你好我是小規(guī)模納稅人第一季度企業(yè)增值稅報(bào)表顯示是定額自行申報(bào)的增值稅,沒超過定額.申報(bào)表是報(bào)的27萬如圖一,實(shí)際上第一季度開的是84504.95.但是老師這個(gè)季度報(bào)稅我看不是定額了需要自己按真實(shí)開具的發(fā)票金額填,老師那我第一季度申報(bào)表用不用更正過來,按實(shí)際發(fā)生的填報(bào),因?yàn)橛欣塾?jì)數(shù)和全年開具的發(fā)票金額不一致
老師,自己是有進(jìn)出口權(quán)的純外貿(mào)企業(yè),委托貨代報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的境內(nèi)發(fā)貨人是退稅主體,還是生產(chǎn)銷售單位是退稅主體
能把工資的分錄寫一下嗎文文老師
怎么做的?太難了,不懂啊
大廳的工作人員說不超過3萬,就不用申報(bào),包括個(gè)稅也不用申報(bào),我覺得應(yīng)該申報(bào)吧?
大廳的是給你勾選了自動(dòng)申報(bào)的,并不是不申報(bào)的。如果你收入有超過3萬,后續(xù)也是要申報(bào)的
那就是每個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)了,我就不用動(dòng)手了,那個(gè)稅是不是也不用報(bào)呀?
是的,這個(gè)不需要申報(bào)的。但是那個(gè)是個(gè)人所得稅的生產(chǎn)經(jīng)營所得,你自己的工資薪金還是要申報(bào)的