沒法差額就只有全額交增值稅了哈
老師我代賬的建筑業(yè),全是別人掛靠在我們公司的,開票也就幾百一千多萬,只收到了建筑勞務(wù)發(fā)票,不用額外做自己民工的工資申報(bào)個(gè)稅可以嗎?因?yàn)槲衣犝f勞務(wù)派遣對(duì)員工比例有要求,不能做太多,謝謝
請(qǐng)問一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計(jì)數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費(fèi)開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時(shí)代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對(duì)嗎?對(duì)于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計(jì)稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費(fèi),用一般計(jì)稅,沒有差額計(jì)稅? 開票計(jì)收入,收到票計(jì)成本,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣? 3 針對(duì)2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請(qǐng)鐘點(diǎn)工,臨時(shí)工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財(cái)務(wù)做賬的注意事項(xiàng)是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)可抵嗎?
一般納稅人勞務(wù)派遣公司安排300多工人到一企業(yè)就工,現(xiàn)要開350萬元的發(fā)票去收款,但沒進(jìn)別的勞務(wù)派遣公司開進(jìn)來發(fā)票,因?yàn)槭侵苯訋推髽I(yè)招人就業(yè),這種情況是不是就全額5%交增值稅(因沒法做到差額征收5%)
你好,一般納稅人勞務(wù)派遣公司安排300多工人到一企業(yè)就工,現(xiàn)要開350萬元的發(fā)票去收款,但沒進(jìn)別的勞務(wù)派遣公司開進(jìn)來發(fā)票,因?yàn)槭侵苯訋推髽I(yè)招人就業(yè),這種情況是不是就全額5%交增值稅(因沒法做到差額征收5%)。
如果公司發(fā)工資45萬,但是因?yàn)槟撤N原因都不想繳納個(gè)稅,那么每個(gè)人工資差不多12000-15000(社保不交),都是中國人,個(gè)稅每個(gè)人按20%至少2400每個(gè)人,就算12個(gè)人,就是28800,那么如果我現(xiàn)在開個(gè)建筑勞務(wù)公司,開45萬勞務(wù)發(fā)票,增值稅超30萬全額繳納3%增值稅,也就是13106.8元增值稅,所得稅不超過100萬按照5%繳納,那么我們沒有成本額情況下45萬全額納稅22500元所得稅,稅收個(gè)稅增值稅所得稅就是28萬至少,那么如果這筆工資不入賬損失42萬成本但是也不用28萬稅費(fèi),到底哪個(gè)劃算
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金600元,需要交個(gè)稅150由公司幫承擔(dān)全額,申報(bào)偶然收入按稅前750申報(bào),那交個(gè)人代開回獎(jiǎng)金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對(duì)嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費(fèi)用機(jī)物業(yè)過渡費(fèi)4,652,000.00元,同時(shí)該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算啊?需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對(duì)方不同意現(xiàn)在。我們談的價(jià)格235塊錢,對(duì)方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個(gè)方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價(jià)格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個(gè)建筑施工公司承包的項(xiàng)目,可以轉(zhuǎn)包給另一個(gè)公司嗎?
您好,老師,我單位是一個(gè)工廠,剛剛開業(yè),新進(jìn)了幾個(gè)小機(jī)器價(jià)值10萬左右還有2萬左右的配套用的??梢圆挥?jì)入固定資產(chǎn)把,那我計(jì)入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個(gè)月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個(gè)項(xiàng)目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費(fèi)給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算器,老師這個(gè)表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎