你好,因?yàn)槟阌形唇坏哪遣糠郑哉f他大于已交的話就會(huì)是負(fù)數(shù)。
公司2020.1月開辦,之前的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示:資產(chǎn)負(fù)債表中《應(yīng)收賬款》期未余額:141181.58元,但利潤(rùn)表中《主營(yíng)業(yè)務(wù)》本年累計(jì)數(shù):57459.75元。請(qǐng)問:應(yīng)收賬款在什么情況下,會(huì)高出主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那么多呢?
請(qǐng)問在應(yīng)上交及彌補(bǔ)款項(xiàng)表中本年累計(jì)已交負(fù)數(shù)是什么意思呢
計(jì)提本月稅金及附加215.6元,負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)這一欄中有未交的4639元+215.6元,那在利潤(rùn)表中在稅金及附加那一欄中有2365元,(2365是累計(jì)數(shù))這個(gè)215.6元是加還是減(為什么追問的時(shí)候一直說系統(tǒng)繁忙)
老師你好,利潤(rùn)表的年度表中的上期金額里面的營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成本數(shù),且營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù),為什么上期金額里面的所得稅費(fèi)用是正數(shù)呢?意思營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)了還要交到企業(yè)所得稅么?請(qǐng)問怎么理解呢?還是上期金額數(shù)是錯(cuò)誤的?
借:原材料 (根據(jù)入庫(kù)單金額,與發(fā)票價(jià)款數(shù)額一致) 原材料 (根據(jù)過磅單中扣收重量及不含稅價(jià)格) 材料成本差異 (負(fù)數(shù),根據(jù)扣收重量及不含稅價(jià)) 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 (發(fā)票中稅額金額) 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 (根據(jù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)) 老師我不明白以上分錄是什么意思
3月份的本年累計(jì)單價(jià)120元,4月的本月合計(jì)單價(jià)110元,那么4月的本年累計(jì)單價(jià)要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫(kù)存商品,可以開票賣個(gè)別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費(fèi)也收到發(fā)票了,不掛往來(lái)可以嗎,直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認(rèn)繳80萬(wàn),占股80%、實(shí)際出資30萬(wàn),股東B認(rèn)繳20萬(wàn),占股20%,實(shí)際出資10萬(wàn)。2024年股權(quán)變更A股東點(diǎn)股75%,B股東點(diǎn)股25%。無(wú)做利潤(rùn)分配,需要繳稅費(fèi)?
享受了增值稅加計(jì)抵減額如何做賬
我們租車進(jìn)來(lái),然后轉(zhuǎn)租出去,給下游開票開幾個(gè)點(diǎn)呢?
我們公司每個(gè)月都會(huì)幫員工繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經(jīng)費(fèi),可以做工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?具體怎么做賬務(wù)處理?
多計(jì)提工資了,下個(gè)月沖銷的會(huì)計(jì)分錄
供貨商來(lái)貨的時(shí)候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個(gè)人,轉(zhuǎn)款也都是轉(zhuǎn)給這個(gè)人,這樣合適嘛,或者需要出個(gè)什么樣的證明呢
老師,工商簡(jiǎn)易注銷到期了,是不需要做營(yíng)業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務(wù)網(wǎng)做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料
年初未交數(shù)也是負(fù)數(shù),本年累計(jì)已交也是負(fù)數(shù),兩個(gè)負(fù)數(shù)之間的差額是不是就是我們本年累計(jì)已交數(shù)
你好同學(xué),對(duì)你是可以這樣理解的。