計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:其他收益 - 其他/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 申報(bào)時(shí)抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 ? ? 銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師:一般納稅人享受了加計(jì)抵減如何做賬
老師好!錯(cuò)誤享受加計(jì)抵減——未足額計(jì)提加計(jì)抵減額,該如何處理?
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計(jì)抵減10%的政策,12月份使用加計(jì)抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計(jì)提嗎,1月繳納增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝!
老師,?以下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,1.享受加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~加計(jì)抵減稅額,貸:營(yíng)業(yè)外收入2.因享受留抵退后,原來(lái)享受的加計(jì)抵減稅額要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄是?
22年增值稅享受加計(jì)抵減10%的企業(yè),23年是繼續(xù)享受嗎,還是加計(jì)抵減10%嗎
社保的計(jì)算基數(shù)怎么算,有最低最高
老師,公司買(mǎi)電腦,個(gè)人付款有國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠,然后公司現(xiàn)金付的個(gè)人,發(fā)票也是個(gè)人抬頭,3900怎么做賬?
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)具
增值稅銷(xiāo)售額是什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司對(duì)公付款給對(duì)方,對(duì)方不給開(kāi)票,這筆款實(shí)際是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,在會(huì)計(jì)上做賬是可以做費(fèi)用支出的嗎?稅法上沒(méi)有發(fā)票,就是不可以稅前扣除是嗎?
老師你好,問(wèn)下對(duì)方打款我們的是一家人力資源公司,我們要開(kāi)什么票出去合適
老師,我們有個(gè)員工,因?yàn)樵型砥谔崆靶菁倭?,然后是留職停薪的,但是還沒(méi)有簽勞動(dòng)合同,她休假這段時(shí)間,社保是由她自己承擔(dān)的,這個(gè)怎么處理呢?因?yàn)樗霸谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,然后這個(gè)月合同到期出站了,考慮到時(shí)候領(lǐng)到生育津貼,所以要跟我們簽勞動(dòng)合同
A員工離職了,他的飛機(jī)票可以給B作為報(bào)銷(xiāo)發(fā)票使用嗎?票上有A的名字,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司銷(xiāo)售食品,給客戶(hù)郵寄產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),我們可以開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎?或者應(yīng)該怎么操作呢?
律師事務(wù)所經(jīng)營(yíng)所得是按照應(yīng)納稅所得額的5%還是有稅率表?
需要計(jì)提嗎
現(xiàn)在是這樣的,是補(bǔ)以前年度23-24年憑證和報(bào)表
補(bǔ)做就是直接調(diào)整利潤(rùn)分配
分錄怎么搞
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