你好,你們給對(duì)方提供了什么服務(wù)。
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開(kāi)一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。我們對(duì)于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師您好!我家是人力資源公司,對(duì)方開(kāi)票給我們開(kāi)的是餐飲服務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票我們可以用來(lái)抵扣嗎?
老師你好,我們公司給人力資源公司,簽訂了代發(fā)工資的合同,合同上寫(xiě)的,我們給人力資源公司服務(wù)費(fèi)按照工資總額的2.5%,人力資源公司給我們開(kāi)具5%的勞務(wù)費(fèi)普票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司跟人力資源公司簽訂了合同,替我們代發(fā)工資,我們把需要發(fā)的工資金額轉(zhuǎn)給人力資源公司,他們收稅點(diǎn),給我們開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這種合理嗎
老師,您好!我們開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票3000元出去,但是對(duì)方打款并不是公對(duì)公打款,而是對(duì)方公司的以為辦事人員的名字打進(jìn)我們公司的基本戶(hù),請(qǐng)問(wèn)一下這種情況我該怎么做賬務(wù)處理合適呢?
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對(duì)應(yīng)不上的問(wèn)題
給項(xiàng)目上的員工公寓購(gòu)買(mǎi)的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷(xiāo)售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來(lái),合同價(jià)100萬(wàn),分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請(qǐng)款20萬(wàn),要會(huì)計(jì)開(kāi)20萬(wàn)發(fā)票,然后也開(kāi)票了,但是甲方最后只給了10萬(wàn),那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請(qǐng)問(wèn)老師這是什么情況?
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是本月就開(kāi)始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開(kāi)票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來(lái)款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開(kāi)票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn)股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)F(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購(gòu)鎖,還有很多和鎖一起送過(guò)來(lái)的零件,對(duì)方只能開(kāi)鎖,不能開(kāi)零件,這樣可以嗎
我們公司做信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的,對(duì)方人力資源公司打款,說(shuō)是加盟費(fèi)
你好,這個(gè)一般就開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)就可以了。
你說(shuō)我們開(kāi)出去就開(kāi)“技術(shù)服務(wù)費(fèi) ”
你好, 是的,在營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)開(kāi)。
這種開(kāi)了對(duì)我們有影響不
對(duì)方是人力資源有限公司弄的加盟費(fèi)
你好,你在你的營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)開(kāi)是沒(méi)什么關(guān)系的。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。