你好,你把你的附表5截圖來(lái)看下 申報(bào)的時(shí)候,是不是要交稅,系統(tǒng)是按主表來(lái)的。

老師,9%稅率的和6%稅率的銷售服務(wù),申報(bào)表附表二里面有數(shù)據(jù),但是沒(méi)有更新到主表里面,主表里面只顯示13%的銷售額,這個(gè)要填在主表里面么?
老師 請(qǐng)問(wèn)差旅票 可以抵扣0.09的進(jìn)項(xiàng) 填報(bào)的時(shí)候我在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填報(bào)了 但是為什么沒(méi)在主表里面顯示著筆進(jìn)項(xiàng)呢? 主表留底稅額只顯示認(rèn)證的轉(zhuǎn)票金額
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年7月申報(bào)表,為什么第一張表里沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?但是附加稅這里顯示進(jìn)項(xiàng)稅留底退稅了?
老師,我填寫(xiě)這個(gè)增值稅報(bào)表,附表5已經(jīng)填寫(xiě)了,有金額,為什么主表里面不顯示啊
退役軍人增值稅優(yōu)惠,在減免稅申報(bào)里填寫(xiě)了,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表主表里還是顯示本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是前面要繳納的金額,怎么處理?
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開(kāi)商業(yè)發(fā)票?我們能開(kāi)出來(lái)嗎?這些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票給我啊?是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
開(kāi)辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國(guó)外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒(méi)有在國(guó)家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎


老師,我給你描述一下吧,這個(gè)不讓拍照,就是附表1列增值稅的有數(shù),3列留底退稅本期扣除額有數(shù),兩個(gè)數(shù)一樣,表五的最下面第9行上期結(jié)存可用于扣除的留底退稅額有數(shù),金額很大,可以抵扣掉要交的稅,第10行是結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留底退稅額,這里面的數(shù)就是9行的數(shù)減去主表里應(yīng)納稅額剩下的數(shù)。主表應(yīng)納稅額本期和累計(jì)都有數(shù),但留底稅額都沒(méi)有數(shù)!
主表應(yīng)納稅額本期和累計(jì)都有數(shù),這個(gè)是說(shuō)本月實(shí)際還是要交稅是嗎 你可以直接涂掉公司就好了。
老師我提問(wèn)的問(wèn)題別人會(huì)看到嗎?
你好,是的。會(huì)員是能看到的。