你好,對的是的是所有的銷售額 都是在第十欄里面填寫就可以的,不超過45萬的不需要交稅。
老師,小規(guī)模這個月開普票不含稅收入192277.23,稅額1922.77,因為季度沒超45萬,免繳納增值稅,免繳納的增值稅是多少?免繳增值稅分錄做一下
小規(guī)模,本月開具3%普票25萬,5%普票10萬,請問,本月應(yīng)交增值稅是多少?分別填在哪個欄次?
這個45萬包括免稅的銷售額嗎?如果本月開具免稅普票25萬,5%普票28萬,本月應(yīng)繳納增值稅多少?分別填在哪一欄
這個45萬包括免稅的銷售額嗎?如果本月開具免稅普票25萬,5%普票28萬,本月應(yīng)繳納增值稅多少?分別填在哪一欄
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
你好老師個體戶經(jīng)營超市發(fā)海報吃飯會計分錄怎么做
請問老師,房屋中介發(fā)票怎么開?增值稅是商業(yè),可以開房屋中介發(fā)票嗎?
老師 殘保金的總工資和人數(shù)是按個稅申報系統(tǒng)上算嗎
請問老師,免抵稅額需不需要繳納附加稅
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,請問收到了高企退稅怎么入賬
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進項轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務(wù)人員說有可能有個文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運,現(xiàn)在擴展了一個海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費,只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
看我問的問題,超過45萬了呀
想錯了 5%在4.6欄 25萬在12藍 應(yīng)補稅款28萬乘以5% 免稅稅額25萬乘以3% 然后去填寫減免明細表,最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列第三列填寫25萬,最后一列填寫25萬乘,以3%。
這個45萬不太理解,指5%的銷售額嗎?
全部的銷售額,所有的銷售額
如果本月3%免稅銷售額是25萬,5%銷售額是28萬,需要交稅的銷售額是多少?
這5萬乘以3%還是這個金額的。
25萬乘以3%還是這個金額的。