(月初庫存材料金額+本月購進(jìn)各批材料金額)/(月出庫存材料數(shù)量+本月購進(jìn)各批材料數(shù)量)
老師,加權(quán)平均單價怎么算?
老師這個移動加權(quán)平均單價怎么算
加權(quán)平均單價如何核算
加權(quán)平均單價怎么算呀老師
老師,已知的是數(shù)量、單價、總價。請問加權(quán)平均單價怎么計算?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計算一下這道題
庫存商品的借方可以大于貸方,但是不能貸方大于借方,你貸方大于借方,你沒有入庫就銷售出去嗎? 那老師,我可以根據(jù)科目余額表期初余額借方的金額填寫嗎?比如庫存商品期初余額是49681.36元,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本也寫這個價格
你全部銷售出去,單位沒有存貨嗎?沒有的話可以的。
你庫存商品是零,你賬上實際存貨是零嗎?
庫存商品的借方可以大于貸方,但是不能貸方大于借方,你貸方大于借方,你沒有入庫就銷售出去嗎? 老師我們公司好像就是沒有入庫就先銷售出去了,然后收到了賣出去的錢,然后支付買貨的錢,有點懵了
好,那你怎么不入庫?你先做一個借庫存商品貸應(yīng)付賬款的。
我不知道他們之前的財務(wù)怎么做的,我剛來,我問他們他們是這么說的
你看一下人家之前的庫存商品明細(xì)賬可以嗎?
好的,我先看下
可以的,可以先看一下的。
老師,是不是明細(xì)賬的期末借方余額就是這個貨結(jié)存的成本啊
對的是的,是這么理解的。
那我是不是應(yīng)該比這個結(jié)存的成本少才不會出去負(fù)數(shù)啊
你好,對的是的,是這么理解的。
老師,6月份采購了一批貨物,沒有入庫直接賣出去了,然后購買合同跟購買價格7月份才付,我可以6月份的賬先不結(jié)轉(zhuǎn)這批貨嗎?等7月份做賬在結(jié)轉(zhuǎn)這個成本
可以的,可以這么做的。
貨款已經(jīng)到賬了,發(fā)票也開了,但是這批貨沒有入庫,直接賣出去了,如果我結(jié)轉(zhuǎn)的話那庫存商品就是負(fù)數(shù)了,這個應(yīng)該怎么處理呀
借庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個暫估入庫的。
你再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了。
那老師,我多暫估跟少暫估時,等拿到成本發(fā)票以后,我怎么做分錄呀? 你再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了,老師6月份貨款已經(jīng)收到了,發(fā)票也開了呢,就是買貨的錢7月份才付,那我6月也要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有一批貨是6月購進(jìn)來就賣出去了,也開了發(fā)票,壓根沒有入庫,那我這個要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我現(xiàn)在把所有的6月份開的發(fā)票都確認(rèn)收入了,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是庫存商品期末余額在貸方呢老師,這個怎么處理呀
沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的,之前暫估的成本重新結(jié)轉(zhuǎn)。
你好,你有收入一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果你不接轉(zhuǎn)成本,這不就相當(dāng)于是虛開發(fā)票?
做了,收入一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本。