和你的普通發(fā)票一樣的,看總的銷售額,如果在45萬以內(nèi)的,在第十欄里面填寫,超過的在第12欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表,最后一行。
小規(guī)模納稅人無票收入增值稅申報(bào)應(yīng)該填在哪一欄?請老師詳細(xì)解答
老師,4.1之后小規(guī)模納稅人的無票收入,報(bào)稅的時(shí)候填哪一欄?
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度有無票收入,那么申報(bào)增值稅時(shí),無票收入填寫哪欄?
請問老師,小規(guī)模納稅人有國外返傭的收入,但是沒有發(fā)票,申報(bào)納稅的時(shí)候怎么填無票收入?申報(bào)表上沒有看到這一欄
小規(guī)模納稅人無票收入填到增值稅哪一欄
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會怎么樣呢?
倆個(gè)回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價(jià)是一個(gè)匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務(wù)處理?以及什么佐證資料
現(xiàn)在開票是開免稅 那我無票收入還要不要除以1%2b3%?
我這個(gè)月報(bào)稅是把無票收入當(dāng)不含稅收入填的,不多,3000多塊錢
做賬的時(shí)候我也沒有做稅了
不用的,你收到了無票收入是100,你這個(gè)金額填寫100就可以的,不用換算。
就是說現(xiàn)在做賬,收多少錢就全部記為收入了?
對的是的,是這么做的。