同學(xué)你好 1、申報(bào)通知單(第3聯(lián)) 2、申報(bào)匯總表(1份) 3、申報(bào)明細(xì)表(進(jìn)貨、出口各1份) 4、進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票抵扣聯(lián) 5、核銷單 6、出口發(fā)票 7、報(bào)關(guān)單 8、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證結(jié)果通知書 備注:1、所有單證均需粘貼在空白A4白紙上
老師您好,我企業(yè)是新辦外貿(mào)企業(yè),要出口退稅的,在電子稅務(wù)局上面要做出口退稅備案嗎?需要上傳的資料可以在哪里下載模板呢?
你好,我想問一下,外貿(mào)企業(yè),首次申請(qǐng)出口退稅流程是怎樣的?需要提交什么資料?
老師,您好。生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅存檔備查資料裝訂順序是怎樣的?能發(fā)一下嗎?謝謝
老師,你好。外貿(mào)企業(yè)出口退稅存檔備查資料裝訂順序是怎樣的?
你好,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)做出口退稅申報(bào)和增值稅申報(bào)的先后順序和流程是怎么樣的呢?近期做過的請(qǐng)幫忙解答一下,謝謝。
公司給員工租宿舍,房東是個(gè)人,只能去稅務(wù)局代開發(fā)票。這個(gè)增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因?yàn)闆]有超過30萬
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對(duì)方要求建筑公司負(fù)債修復(fù)好廠房,建筑公司因此事項(xiàng)取得該項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)5萬元,這五萬元該入什么科目呢?
請(qǐng)問資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺(tái)試駕車固定資產(chǎn),這三臺(tái)車之后會(huì)放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調(diào)整
請(qǐng)問老師,幾個(gè)月之前供貨商給我們開的專票多開了幾千元錢,當(dāng)時(shí)未紅沖,說下次開票減去多開的,但后面這個(gè)供貨商一直未供貨了,給我們多開的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號(hào)開具了一張發(fā)票,因?yàn)榫幋a錯(cuò)誤重新沖紅再。按正確的開,請(qǐng)問這張沖紅發(fā)票怎么開?對(duì)方還沒入賬,昨天我剛開過的
8月底老板打了16玩,8月的支出費(fèi)用是26萬,老板總共需要投資42萬,我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識(shí)競賽獎(jiǎng)金需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時(shí)候調(diào)到往來賬戶里了,財(cái)務(wù)報(bào)表里都沒有這筆收入,但在申報(bào)23年企業(yè)所得稅的時(shí)候不小心把這筆收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個(gè)金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費(fèi)享受了減免政策,8月的時(shí)候把享受的又補(bǔ)繳了,那補(bǔ)繳的怎么記賬
老師,你好。增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證里面包含很多份發(fā)票的,一般是提前3個(gè)月就認(rèn)證抵扣了。這個(gè)都要打印出來嗎?
里面有包含很多不是這個(gè)退稅申報(bào)的認(rèn)證的發(fā)票
你好,需要的話也是可以的
進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票抵扣聯(lián)是按月認(rèn)證勾選的,單獨(dú)裝訂是否可以呢?
購貨合同這些不用一起裝訂嗎?順序里沒有看到。運(yùn)輸發(fā)票也是有的
你好同學(xué),根據(jù)實(shí)際工作需要自行選擇,剛剛老師已經(jīng)列出來了
備查資料不是統(tǒng)一的嗎?有很多都沒有列出來
沒有統(tǒng)一規(guī)定裝訂的順序嗎?
上面一開始就是老師的答案,一般來說是這樣的
根據(jù)實(shí)際需要可自行調(diào)整