同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
老師,收到一張禮品的的專(zhuān)用發(fā)票,金額90元,稅額10元,本月計(jì)劃抵扣,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體分錄怎么寫(xiě),帶金額,謝謝
老師,這張差額征稅的普通發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄及金額,怎么做,連同這張發(fā)票結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄一塊寫(xiě)一下,謝謝
這張差額征收的發(fā)票如何做賬,老師可以幫寫(xiě)一下分錄,自己分錄后面的金額嗎?
到聯(lián)發(fā)集團(tuán)公司的投資款,金額為164620元的轉(zhuǎn)賬支票一張,2同日,填制一式2聯(lián)“中國(guó)工商銀行進(jìn)賬單”連同轉(zhuǎn)賬支票一同送交開(kāi)戶(hù)銀行,并收到銀行加蓋“收訖章”的“收賬通知”聯(lián)。請(qǐng)問(wèn)這題會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),謝謝
請(qǐng)教一下老師,差額征稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián),用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶(hù)可以嗎
請(qǐng)把金額寫(xiě)下來(lái),我關(guān)鍵就是確定不了這個(gè)金額
那個(gè)不含稅收入是按,這張發(fā)票的金額確定,還是按總額的價(jià)稅分離確定收入?如果是按這張發(fā)票的價(jià)稅分離,確定的收入,帳上的收入和稅控盤(pán)上的收入不一致,如果按這張發(fā)票票面的金額欄確定收入,那數(shù)據(jù)都對(duì)不上
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是647780.69 成本是備注欄那個(gè)
老師 有時(shí)間給解答一下啊!謝謝
同學(xué)你好 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是647780.69 成本是667735.88
老師您好 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入647780.69是怎樣算出來(lái)的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本667735.88,是含稅價(jià),不用價(jià)稅分離嗎?
稅額就是發(fā)票上面的稅額
老師先休息吧!明天再請(qǐng)教你,晚安
好的,今天休息,你有追問(wèn)發(fā)我然后我上來(lái)答