同學(xué)你好 你第二個(gè)為什么這樣做
發(fā)生福利費(fèi)是怎么做賬? 第一種: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款
房產(chǎn)的在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),賬面上但還沒有全部竣工驗(yàn)收是不是就要交房產(chǎn)稅
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒問題!
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下融資租賃購(gòu)入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對(duì)方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個(gè)體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯(cuò)記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請(qǐng)問這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬(wàn)中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國(guó)家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
別人做的我沒看懂
正常的咋做呢
同學(xué)你好 這個(gè)不應(yīng)該這樣做 應(yīng)該是 借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款
完整的那發(fā)票來(lái)了呢。
我問幾個(gè)老師幾個(gè)答案
手續(xù)費(fèi)發(fā)票就是 借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款
發(fā)票沒到啊,到了的時(shí)候你咋做
你理解我意思嗎
同學(xué)你好 發(fā)票沒到銀行扣的也是上面的分錄 等發(fā)票到了附在分錄后面就可以了