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我司為了促進產(chǎn)品銷售,給經(jīng)銷商的銷售顧問每單100元的激勵,這部分金額沒有發(fā)票,可以依據(jù)支付截圖正常入賬銷售費用嗎?如果不能怎么處理?

2022-07-15 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-15 09:02

你好,實際的金額是多少? 沒有發(fā)票的費用,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶5078 追問 2022-07-15 09:03

每個月都會發(fā)生個幾千元,那正常的話這部分應(yīng)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:03

你好,需要取得相應(yīng)的發(fā)票入賬 借:銷售費用,貸:銀行存款?

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快賬用戶5078 追問 2022-07-15 09:14

老師那這種情況在實務(wù)中有什么好的處理方式嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:18

你好, 沒有發(fā)票的費用,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理? (這個就是處理辦法?。?

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你好,實際的金額是多少? 沒有發(fā)票的費用,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理?
2022-07-15
嗯呢,可以的,沒問題的哈
2022-09-30
那你基數(shù)不一樣你咋計算總的占了多少個點呢 算我可以給你算出來 但是你不能根據(jù)這個比例來算后面的費用金額 150000%2B50000%2B5000%2B5000%2B40000%2B10000算出來總額然后除以不含稅收入
2021-07-01
你好 1. 是的 查賬的話是西喲啊取得合理發(fā)票做成本的 2. 你要先購進在做銷售的; 批發(fā)零售蔬菜 銷售是免增值稅的 。 但是你成本發(fā)票要有才行的
2021-10-21
1借:銀行存款 7200000*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7200000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7200000*0.13 2借:銀行存款6300*50*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 6300*50 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6300*50*0.13
2021-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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