訂合同的時(shí)候就交印花稅。
老師,你好,8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,退回,我公司在8月份開(kāi)具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號(hào)收到對(duì)方開(kāi)具9月份的發(fā)票,這樣的話(huà),我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點(diǎn)暈了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)新注冊(cè)的運(yùn)輸公司,2月份成立,5月份才做稅種核定,領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,開(kāi)立銀行賬戶(hù),那2-4月份人員工資在五月份通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)發(fā)放,但是5月份才開(kāi)立公積金戶(hù)繳納公積金,6月份才開(kāi)社保戶(hù)繳納社保,按理來(lái)說(shuō)只要通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)發(fā)工資就得給人家繳納社保,那目前這種情況應(yīng)該如何做賬呢
老師您好,運(yùn)輸公司2-5月的運(yùn)費(fèi),對(duì)方公司7月份才給結(jié)清,我們也是7月份才給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,那這種繳納印花稅什么時(shí)候繳納呢
老師您好,7月份對(duì)方公司給我家開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,8月1號(hào)我正常抵扣申報(bào)做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司這張專(zhuān)票作廢了,我怎么才能查到對(duì)方什么時(shí)候作廢的發(fā)票了?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開(kāi)具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款分別是記錄哪些業(yè)務(wù)的?
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是怎么算出來(lái)的數(shù)
我司接手了一個(gè)停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目,跟對(duì)方公司協(xié)議的是收入三七分,這樣的話(huà),我司要以全部停車(chē)費(fèi)收入確認(rèn)收入還是30%確認(rèn)收入呢?
老師,我公司前年存入銀行一筆20萬(wàn)元,我做了一筆 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,今年想把它紅字沖平,然后更正調(diào)整成為 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人),這樣可以嗎?
建筑企業(yè)申報(bào)殘疾人保障金時(shí)候,報(bào)個(gè)稅的工地工人是不是可以不計(jì)入在職職工人數(shù)里?
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳年限是多少
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我私卡的收入直接是做在現(xiàn)金收入哪里的,現(xiàn)在老板說(shuō)私卡的收入,要跟現(xiàn)金分開(kāi)來(lái),關(guān)鍵的是,我前幾個(gè)月都沒(méi)有分私卡跟現(xiàn)金收入來(lái)做賬,那我私卡的起初余額要怎么樣入賬???
建完賬,資產(chǎn)負(fù)債表平衡,但資產(chǎn)明細(xì)與期初不平衡,怎么辦?
你好老師,我想問(wèn)下回答簡(jiǎn)答題時(shí),法律依據(jù)后面的但是什么除外一類(lèi)不寫(xiě)的話(huà)有分嗎
這個(gè)題目不會(huì),老師幫我解答一下吧
問(wèn)題是我們之前只定了一個(gè)總的合同,沒(méi)有運(yùn)輸量,沒(méi)有金額,然后分的合同沒(méi)有簽
。那就是實(shí)際發(fā)生的時(shí)候,按實(shí)際金額報(bào)。 沒(méi)有發(fā)生金額的時(shí)候,只把合同啥填寫(xiě)上報(bào)就行。不用交稅。
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有付款也要報(bào)嗎?
你好 是的 填寫(xiě)上 報(bào),不交稅款?