你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?這個是什么業(yè)務(wù)的?

老師好,請問一下我們單位有兩張進項發(fā)票,我勾選抵扣了,但是不符合抵扣的規(guī)定,我是不是只需要做一筆會計分錄?把進項稅額轉(zhuǎn)出,報稅的時候做一下進項稅轉(zhuǎn)出就可以。在勾選系統(tǒng)里,不需要再做什么處理對嗎?
稅務(wù)局說有一家脫逃企業(yè)給我們開了一張專用發(fā)票我公司已勾選抵扣,現(xiàn)在需要我們將發(fā)票進項轉(zhuǎn)出。如何操作
請問下,我們公司是生產(chǎn)性企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)局不認定一張進項發(fā)票勾選抵扣,我們現(xiàn)在是不是應(yīng)該做進項稅轉(zhuǎn)出?進項稅轉(zhuǎn)出之后我們應(yīng)該處理賬務(wù)?
老師我們勞務(wù)是簡易計稅的不能抵扣,我現(xiàn)在收到了一張勞務(wù)費的磚用發(fā)票,我在做賬的時候是不是要進項轉(zhuǎn)出,那這個進項轉(zhuǎn)出是什么時候轉(zhuǎn)出?我是先正常做賬,借勞務(wù)費 應(yīng)交稅費-進項稅 貸某某公司,然后再借應(yīng)交稅費-進項稅 貸進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們之前報稅是把所有的進項都勾選了,但是現(xiàn)在賬做出來有差異,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出一部分進項,然后再把一部分不會出現(xiàn)在抵扣類勾選的進項填進去,怎么處理呢?
老師,出口報關(guān)單上面就是有人民幣價,F(xiàn)OB,是不是直接按出口報關(guān)單人民幣金額開出口發(fā)票就可以了?
財務(wù)軟件取數(shù)不對,營業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動改的話,資產(chǎn)負債表要改哪里,2個財務(wù)報表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個公司想注銷,賬面的情況上有應(yīng)收賬款有幾十萬,然后未分配利潤有幾十萬,如果注銷的話,我們這個應(yīng)收賬款可以直接入營業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營業(yè)外支出后,相當(dāng)于我們的利潤就沒有了,還需要繳納20%個人所得稅嗎?3.入營業(yè)外支出后,賬面平了可以簡易注銷嗎?
申報出口退稅時,會計分錄應(yīng)該怎么寫? 比如3月申報出口退稅金額50000元
請問經(jīng)營所得計提是計提到應(yīng)交所得稅就好,還是個人所得稅
老師好,請問下一年內(nèi)開票不超500萬,這個一年是1-12?還是12個月為一個周期
請問老師,小微企業(yè)銷項稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點不虧?具體怎么計算?
郭老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們增值稅只有核貨物,但是要開服務(wù)的票,可以開嗎
老師,電商企業(yè)的云倉庫是什么東西?。?/p>
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進入短期借款好還是其他應(yīng)付款好
制造費用-燃料動力 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)付賬款-賬款-
借應(yīng)付賬款貸制造費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
借制造費用貸生產(chǎn)成本。
這樣可以不呢?
可以的,可以這么做的。
我做了這筆之后,在做一筆借制造費用的負數(shù)貸生產(chǎn)成本的負數(shù)?
對的是的,是這么做的。
那我摘要應(yīng)該怎樣寫?
沖某某業(yè)務(wù),紅沖某某結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本。
是不是這樣做的?
不對,應(yīng)該是借制造費用貸生產(chǎn)成本。
你這樣的話,成了借生產(chǎn)成本貸制造費用。
那這樣對不?
你好。這也不對,做反了已經(jīng)。
哎,已經(jīng)昏了,這樣對了沒?
對的是的,這個是正確的。
我按照這個分錄做了之后,為什么我的利潤表的主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)?
你紅沖了主營業(yè)務(wù)成本,它不就是負數(shù)。
我公司有兩個銀行賬號,相互轉(zhuǎn)的錢我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
貸、銀行存款貸、銀行存款。
借銀行存款,貸銀行存款