您好,做更正申報(bào)個(gè)稅。

學(xué)堂老師,咨詢(xún)一下,公司員工有停發(fā)的工資,賬務(wù)里正常計(jì)提了就是沒(méi)有發(fā)放!那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這個(gè)停發(fā)的工資是當(dāng)月就申報(bào)呢?還是等實(shí)際發(fā)放的時(shí)候再申報(bào)更好呢?
老師,你好,計(jì)提的工資和實(shí)際發(fā)放的工資是一致的,但申報(bào)的時(shí)候漏掉了一部分,就是有些員工的忘記申報(bào)了,這種情況怎么辦?
老師,您好!我們公司成本不夠,有個(gè)會(huì)計(jì)教我計(jì)提職工工資做成本,但是計(jì)提這部分的工資是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的,那個(gè)人所得稅申報(bào)表給他們申報(bào)工資嗎?那如果申報(bào)了,實(shí)際要發(fā)放的工資跟個(gè)人所得稅申報(bào)表工資不一致,這怎么辦,怎么處理
老師您好,我忘記申報(bào)2022年11月份個(gè)稅了,在申報(bào)12月的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,而且是最后一天發(fā)現(xiàn)的,然后去的稅務(wù)局稅管員給申報(bào)了,因?yàn)閭€(gè)稅一直是零申報(bào),去稅管員哪里的時(shí)候又找了幾個(gè)人做的工資表,沒(méi)想到申報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生個(gè)稅了,現(xiàn)在情況是我實(shí)際并沒(méi)有做11月的工資,但是又有個(gè)稅,老師這種情況我應(yīng)該怎么辦呢
老師 員工工資上月申報(bào)的是4,802元,但實(shí)際銀行流水發(fā)了10000+ 這種情況怎么辦
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶(hù)放款202900元,客戶(hù)每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶(hù)放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣(mài)豬肉的, 賣(mài)出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷(xiāo)售退回,客戶(hù)對(duì)我們罰款,如何做分錄
老師好,開(kāi)票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開(kāi)混了,會(huì)有啥問(wèn)題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過(guò)來(lái)補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請(qǐng)問(wèn)老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請(qǐng)問(wèn)下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒(méi)有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅


這個(gè)是要去稅務(wù)大廳做更正的嗎
如果你以前沒(méi)報(bào) 如果你以前沒(méi)報(bào)過(guò)個(gè)稅,就要去大廳報(bào)。