方案一所得稅=300.5*25% 方案二所得稅=(300.5-0.5)*20%*50% 方案二更優(yōu)惠的
北京滿意制造有限公司為小規(guī)模納稅人,資產(chǎn)總額3000萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)200針對(duì)2021年的應(yīng)納稅額所得額,有兩套方案供選擇: 人,所得稅稅率25%。預(yù)計(jì)2021年12月前預(yù)測(cè)2021年將實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額為 方案1:不做任何調(diào)整,2021年應(yīng)納稅所得額為301.5萬(wàn)元; 方案2:在2021年12月31日前安排支付一筆1.5萬(wàn)元的費(fèi)用。 分別計(jì)算出兩種方案的費(fèi)用
北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。2019年3月份,將銷(xiāo)售一批高檔化妝晶給北京正斯貿(mào)易有限公司,銷(xiāo)售金額為1000萬(wàn)元。針對(duì)合同中的收款時(shí)間,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:在合同中約定的收款日期為2019年3月3日。方案2:在合同中約定的收款日期為2019年4月1日注:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,消費(fèi)稅按月繳納。求方案一和方案二2019年3月應(yīng)納消費(fèi)稅、2019年4月應(yīng)納消費(fèi)稅
案例介紹北京滿意制造有限公司為小規(guī)模納稅人,資產(chǎn)總額3000萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)200人,所得稅稅率25%。預(yù)計(jì)2019年12月前預(yù)測(cè)2019年將實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額為300.5萬(wàn)元。針對(duì)2019年的應(yīng)納稅額所得額,有兩套方案供選擇選擇那個(gè)方案
北京滿意制造有限公司為小規(guī)模納稅人,資產(chǎn)總額3000萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)200人,所得稅稅率25%。預(yù)計(jì)2019年12月前預(yù)測(cè)2019年將實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額為300.5萬(wàn)元。針對(duì)2019年的應(yīng)納稅額所得額,有兩套方案供選擇:方案1:不做任何調(diào)整,2019年應(yīng)納稅所得額為300.5萬(wàn)元:方案2:在2019年12月31日前安排支付一筆0.5萬(wàn)元的費(fèi)用。怎么寫(xiě)可以寫(xiě)一個(gè)過(guò)程嘛?
北京滿意制造有限公司為小規(guī)模納稅人,資產(chǎn)總額3000萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)200人,所得稅稅率25%。預(yù)計(jì)2019年12月前預(yù)測(cè)2019年將實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額為300.5萬(wàn)元。針對(duì)2019年的應(yīng)納稅額所得額,有兩套方案供選擇:方案1:不做任何調(diào)整,2019年應(yīng)納稅所得額為300.5萬(wàn)元;方案2:在2019年12月31日前安排支付一筆0.5萬(wàn)元的費(fèi)用
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫(xiě)啊
老師您好,我收到購(gòu)進(jìn)貨物電子增值稅專(zhuān)票備注欄里寫(xiě)我方銀行賬號(hào)信息不對(duì),那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開(kāi)具?還有電子發(fā)票購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說(shuō)2024年6月30號(hào)之前成立的公司,2027年6月30號(hào)之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開(kāi)辦的,注冊(cè)資金500萬(wàn),實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬(wàn),這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊(cè)資金繳足,這種理解對(duì)吧?
2022年的時(shí)候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號(hào)之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒(méi)收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒(méi)在經(jīng)營(yíng)(大概2024年七八月份有了危化證后才開(kāi)始經(jīng)營(yíng)),所以我當(dāng)時(shí)做了賬面調(diào)整:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺(jué)不太對(duì),因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒(méi)操作過(guò),分錄后面也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒(méi)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專(zhuān)門(mén)計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯(cuò)了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
老師您好 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 這是啥意思?之前是沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票嗎?