1,3月繳納1000×15% 4月繳納0 2,3月繳納0 4月繳納1000×15%
案例介紹案例介紹北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。為了迎合消費者的需求,北京美艷化妝品有限公司將自己生產(chǎn)的化妝品、護膚護發(fā)品等組成成套消費品銷售。每(套產(chǎn)品包括下列產(chǎn)品:一瓶香水500元、一瓶指甲油100元、一支口紅200元;兩瓶浴液100元、一瓶摩絲40元、一塊香皂20元;化妝工具及小工藝品30元、塑料包裝盒10元。其中,香水、指甲油、口紅都屬于高檔化妝品。上述價格均不含稅,高檔化妝品的消費稅稅率為15%。如果以上產(chǎn)品各銷售1件,則關(guān)于包裝方式,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:先包裝組成成套消費品銷售。方案2:先分別銷售給商家,再由商家包裝成成套消費品銷售對外銷售。(分別開具發(fā)票,賬務(wù)上分別核算
北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。2019年3月份,將銷售一批高檔化妝晶給北京正斯貿(mào)易有限公司,銷售金額為1000萬元。針對合同中的收款時間,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:在合同中約定的收款日期為2019年3月3日。方案2:在合同中約定的收款日期為2019年4月1日注:高檔化妝品消費稅稅率為15%,消費稅按月繳納。求方案一和方案二2019年3月應(yīng)納消費稅、2019年4月應(yīng)納消費稅
北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。2019年3月份,將銷售一批高檔化妝晶給北京正斯貿(mào)易有限公司,銷售金額為1000萬元。針對合同中的收款時間,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:在合同中約定的收款日期為2019年3月3日。方案2:在合同中約定的收款日期為2019年4月1日注:高檔化妝品消費稅稅率為15%,消費稅按月繳納。求方案一和方案二2019年3月應(yīng)納消費稅、2019年4月應(yīng)納消費稅
北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。為了迎合消費者的需求,北京美艷化妝品有限公司將自己生產(chǎn)的化妝品、護膚護發(fā)品等組成成套消費品銷售。每套產(chǎn)品包括下列產(chǎn)品:一瓶香水500元、一瓶指甲油100元、一支口紅200元;兩瓶浴液100元、一瓶摩絲40元、一塊香皂20元;化妝工具及小工藝品30元、塑料包裝盒10元。其中,香水、指甲油、口紅都屬于高檔化妝品。上述價格均不含稅,高檔化妝品的消費稅稅率為15%。如果以上產(chǎn)品各銷售1件,則關(guān)于包裝方式,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:先包裝組成成套消費品銷售。方案2:先分別銷售給商家,再由商家包裝成成套消費品銷售對外銷售(分別開具發(fā)票,賬務(wù)上分別核算)分別求方案一和方案二的應(yīng)納消費稅的銷售額、應(yīng)納消費稅
北京美艷化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,是一家規(guī)模較大的化妝品生產(chǎn)企業(yè)。2019年3月份,將銷售一批高檔化妝晶給北京正斯貿(mào)易有限公司,銷售金額為1000萬元。針對合同中的收款時間,現(xiàn)有兩套方案可供選擇:方案1:在合同中約定的收款日期為2019年3月3日。方案2:在合同中約定的收款日期為2019年4月1日注:高檔化妝品消費稅稅率為15%,消費稅按月繳納。求方案一和方案二2019年3月應(yīng)納消費稅、2019年4月應(yīng)納消費稅
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎