你好年末一次結(jié)轉(zhuǎn)沒有按月結(jié)轉(zhuǎn)賬上清晰
請問老師,一般實際工作中,我們做有進項的業(yè)務,是直接核算進項還是用待認證,是平時發(fā)生業(yè)務就直接做還是月底按照認證了在一起做?
老師:您好,單位是化工企業(yè),月末有產(chǎn)品與在產(chǎn)品,我在實際操作中是將原材料按產(chǎn)成品與在產(chǎn)品分開核算的,制造費用與動力人工都做進了當期損益的,請問老師,我這樣操作可以嗎?
去年會計誤操作,把生產(chǎn)成本20萬轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本了,實際這20萬是一個還在進行中的項目,還不該被結(jié)轉(zhuǎn)掉,今年這個項目即將完工,現(xiàn)在沒成本,我今年怎么調(diào)一下?
老師,實際工作中,確認當期收入、成本也是這樣做的分錄嗎?我沒有理解借方為什么有個工程施工科目,金額為什么跟銷項稅額是一樣的呢?
老師,請問在實際工作中,一般結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項的分錄是在年末做一次的。這樣操作弊端是什么呢?
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購進的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時候沒注意到這個問題,請問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實發(fā)的還是應發(fā)的?
別人讓幫忙做個賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報個稅嗎
個體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應該是其他應付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費用、銷售費用,資產(chǎn)負債表上借方這200多萬應該體現(xiàn)在哪個科目里面?資產(chǎn)的總額相當于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計提工資:借:銷售費用—工資費 貸:應付職工薪酬—工資費 我打電腦做賬科目二級明細是借:銷售費用_職工薪酬 貸:應付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會計求帶,費用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應該怎么做帳呢?
實際工作中更提倡哪一種做法呢
一般都是按月結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣看著清楚